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在社會發(fā)展不斷提速的今天,很多場合都離不了崗位職責,制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。一般崗位職責是怎么制定的呢?下面是小編為大家收集的內審崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
內審崗位職責1
1、協(xié)助擬訂審計監(jiān)察中心月度內控、審計工作計劃
2、協(xié)助審查評價、完善雪松控股集團有限公司管理制度、業(yè)務流程
3、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司經(jīng)濟效益審計相關規(guī)章制度
4、實施雪松控股集團有限公司采購價格、銷售費用、管理費用、財務費用審計并提交審計報告
5、實施各產(chǎn)業(yè)集團經(jīng)營審計,并對執(zhí)行結果及獎懲兌現(xiàn)情況進行審計監(jiān)督
6、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司各板塊預算執(zhí)行情況及修理費、技改費、投融資等專項費用使用情況的調查審計方案,實施并提交專項審計報告
7、實施專項費用審查的后續(xù)跟蹤審計,及時報告審計建議的'落實和整改情況
8、協(xié)助實施外審外查
9、實施各項審計相關檔案資料的歸檔管理
10、維護與相關政府機構及外部相關服務機構的良好關系
崗位任職要求
1、本科及以上,經(jīng)驗豐富或cpa資格的學歷可放寬
2、審計或財務專業(yè),注冊會計師資格或中級以上職稱
3、大型企業(yè)財務或審計工作經(jīng)驗5年以上
4、有良好的道德品質,保密觀念強,應變能力強;有很強的學習能力、觀察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門外語;能適應經(jīng)常出差。
內審崗位職責2
1、負責汽車機械配件產(chǎn)品ts16949體系的持續(xù)提升建設,確保客戶審核、第三方機構審核順利通過;
2、參與研發(fā)產(chǎn)品開發(fā)流程的規(guī)范建設,滿足ts16949體系要求,提升產(chǎn)品研發(fā)質量;
3、指導乘用車供應商&物料平臺的建設,滿足產(chǎn)品的質量要求及ts16949體系要求;
4、幫助供應鏈提升現(xiàn)場質量管理體系,達到能夠滿足各大主機廠的質量要求;
5、掌握各大汽車主機廠的'質量體系的要求,負責在公司質量體系內落實。
內審崗位職責3
一、審核組長職責
質量管理體系審核階段,絕大多數(shù)審核工作由審核組長全權負責,審核組長應具備管理能力和經(jīng)驗,應有權對審核工作的開展和審核觀察結果做出最后決定。
因此,審核組長除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責:
1、協(xié)助選擇審核組的成員;
2、制定審核計劃;
3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;
4、分析審核報告。
二、審核組內審員職責
1、負責檢查、填寫審核檢查表;
2、負責填寫不符合項報告單;
3、負責對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;
4、向審核組長提供審核有關的質量信息,完成所承擔的內部審核任務;
5、根據(jù)內審安排有權進入審核范圍內的工作現(xiàn)場進行審核工作;
6、負責對公司內不符合質量體系要求的提出整改意見及建議;
7、負責在本部門內質量管理手冊、質量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學習,并負責有關內容后的傳達;
8、負責本部門內指導、監(jiān)督質量體系運行工作。
三、內部審核員能力要求
1)具備所有審核員應具備的能力。
2)編寫審核文件和報告的能力
3)2年以上管理崗位經(jīng)驗
4)跟蹤驗證和監(jiān)督審核的能力
5)較強的上下級溝通能力
四、內審員部門內的義務及權限
(一)義務
1、不斷的學習理解體系管理知識并在實際工作中應用,協(xié)助部門領導規(guī)范管理、促進改進。
2、負責本部門的質量管理體系、產(chǎn)品質量改進體系的宣貫、維護、監(jiān)督和改進。
3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務,并組織做好本部門后續(xù)改進工作。
4、協(xié)助完成公司需要的其它質量體系認證工作。
5、協(xié)助或承擔公司或部門級的質量改進項目的實施推動。
6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日常基礎管理工作。
7、負責日常重要質量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作
(二)權限
1、對本部門的'質量體系運行有指導、監(jiān)督和改進權。
2、根據(jù)公司審核安排,有權對受審部門進行審核、提出問題點改進要求,并對問題點的整改情況進行驗證。
3、有權對違反公司程序文件和規(guī)章制度的行為進行監(jiān)督和糾正。
4、有權參與公司基礎管理和部門間的協(xié)調改進工作。
5、有權對重要質量信息進行收集、上報和跟蹤。
五、內審員主要工作內容
內審員的崗位職責內審員1、體系審核:做好公司ISO9001質量管理體系年度內審工作,負責組織實施職能部門的體系審核工作,編制審核檢查表和審核報告,并驗證問題點整改效果。
2、管理評審:協(xié)助部門經(jīng)理完成年度管理評審工作,識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入,不斷完善基礎管理體系。
3、流程優(yōu)化評價:擔任公司流程優(yōu)化評審員,根據(jù)計劃負責公司相關部門的產(chǎn)品實現(xiàn)流程優(yōu)化評價工作,提供增值服務,推動管理完善。
4、迎接外審:組織落實部門內部的審核準備工作并接受審核。
5、改進項目的策劃、實施或參與:公司級或部門內部質量改進項目的負責人或主要成員。識別改進需求,策劃組織實施,固化改進成果,是公司基礎管理改進的重要推動力量。
6、日常基礎管理工作:包括生產(chǎn)和質量信息傳遞、改進點識別、改進推動、部門間協(xié)調等。
7、部門質量管理體系維護:部門內部體系運行監(jiān)督、改進、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改,部門制度健全等。
內審崗位職責4
質量管理體系內審員崗位職責
1.負責制定質量管理工作計劃和總結,協(xié)助公司開展內審工作。
2.負責協(xié)助公司對工廠進行審核。
3.負責協(xié)助公司對質量管理體系文件進行修訂。
4.負責對工廠體系運行的有效性實時進行監(jiān)控。
5.負責對工廠質量管理體系運行有關數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析與反饋。
6.負責對不合格項的`跟蹤驗證工作。
7.會英文優(yōu)先。
內審崗位職責5
1、負責財務報銷系統(tǒng)設計、優(yōu)化工作;
2、圍繞財務咨詢、財務報銷制度宣貫、財務流程等2行財務報銷的運營,時間能夠洞察員工的訴求和痛點,不斷通過運營提升報銷的.滿意度;
3、定期進行報銷數(shù)據(jù)的分析,識別成本變動的原因和合理性,針對不提倡的支出行為,能夠聯(lián)動公司的業(yè)務和財務其他部門,一起推進解決,以此降低公司不必要的費用支出。
內審崗位職責6
1、區(qū)域個人報銷單據(jù)審核,入賬。
2、區(qū)域個人報銷項目和申請人溝通,強化報銷單據(jù)合規(guī)性。
3、個人報銷項目進項發(fā)票賬務處理
4、協(xié)助管理個人報銷團隊,包括審核團隊成員單據(jù),確認入賬,培訓。
5、個人報銷項目BS科目清理,重點項目追蹤。
6、維護個人報銷員工基本信息。
7、協(xié)助更新報銷政策,
8、協(xié)助區(qū)域新員工報銷培訓。
9、紙質憑證整理裝訂。
10、其他財務部相關工作,或部門主管指定工作。
內審崗位職責7
1、庫存及成本的賬務處理;
2、銀行賬務處理,制作記帳憑證,銀行對帳;
3、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
4、編制財務報表、財務綜合分析報告等;
5、負責與銀行、稅務、工商等部門的`對外聯(lián)絡;
6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
內審崗位職責8
1、根據(jù)集團總部的統(tǒng)一安排,及時高效地完成年度預算;
2、負責制定全面的預算管理制度和預算管理體系;
3、負責集團預算執(zhí)行情況的跟蹤分析,準備預算分析會議的'相關資料,推進各業(yè)務部門預算使用和管理規(guī)范;
4、負責月度/季度/年度預算執(zhí)行和總結報告;
5、根據(jù)管理層需求,提供各種財務分析報表以供決策;
6、研發(fā)費用加計扣除及規(guī)劃;
7、及時準確完成月度稅務申報工作及年度所得稅匯繳;
8、與稅務局保持緊密高效聯(lián)系,配合稅務局完成各類稽查工作,確保無外部稅務風險;
9、上級交代的其他工作。
內審崗位職責9
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃;
2、根據(jù)年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、出具內部審計報告,將審計結果上報公司領導;
6、檢查公司財務及相關部門審計意見的執(zhí)行情況;
7、負責審計過程中與相關部門的.協(xié)調和溝通;
8、配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內、外部財務審計工作;
9、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;
10、熟練使用各種財務軟件,各種辦公軟件。
內審崗位職責10
職責描述:
1.負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,整合管理制度,搭建管理系統(tǒng),指導公司及其孫、子公司內控內審工作;
2.負責擬定并完善公司內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;
3.執(zhí)行公司內部各項專項、定向審計工作,包括但不限于內部經(jīng)濟責任審計、離任審計、項目審計等。
任職要求:
1.具有一定的企業(yè)內部審計經(jīng)驗,有上市公司或會計師事務所工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2.具有一定的'數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力,熟練操作財務軟件及辦公軟件;
3.具備良好溝通與協(xié)調能力、邏輯思維能力以及較強的執(zhí)行力;
4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;
5.財務、審計等經(jīng)濟學類專業(yè),有審計師資格證書優(yōu)先。
財務內審員崗位
內審崗位職責11
1、制定公司內部審計工作制度及實施辦法。
2、負責擬定年度內部審計工作目標、工作計劃。
3、出具內部審計報告。
4、負責協(xié)助外部審計機構做好財務審計和經(jīng)濟責任審計。
5、跟蹤監(jiān)督公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產(chǎn)報表,判讀企業(yè)運行效率。6、分析公司財務狀況,研究行業(yè)內公司信息。
7、分析評估各項業(yè)務和各部門業(yè)績,提供財務建議和決策。
8、預測并監(jiān)督公司現(xiàn)金流和各項資金使用情況。
9、撰寫基礎財務分析報告。
內審崗位職責12
負責對所有涉及的審計事項,形成內部審計報告并提出改進意見;
協(xié)助各部門完成公司管理相關制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行;
負責做好有關審計資料的原始調查的'收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益;
配合完成集團審計流程的相關準備工作;
執(zhí)行臨時的、特定的審計/控制項目。
內審崗位職責13
(1)據(jù)國家、集團及公司的有關規(guī)章制度,負責公司財務核算和預算控制工作;
(2)負責公司費用審核和控制,各類費用和支出單據(jù)復核;
(3)負責編制公司財務報表及相關報表,并確保其及時性和準確性;
(4)負責會計憑證、會計賬簿的裝訂及歸檔;
(5)協(xié)助處理公司及所屬項目公司年度審計、工商年檢等工作。
內審崗位職責14
崗位職責:
1、負責開展反舞弊的宣傳、培訓及執(zhí)法監(jiān)察;
2、負責開展重大違規(guī)違紀的事件調查并依據(jù)公司制度對責任人執(zhí)行處分;
3、負責評估公司內部控制制度與流程設計與執(zhí)行方面的合理性和有效性,促進內控體系的.建立與完善;
4、負責協(xié)助部門審計主管開展財務審計工作,包括但不限于對對外投資、關聯(lián)交易、資產(chǎn)購置與處置、銷售采購業(yè)務等經(jīng)營業(yè)務的審計;
5、負責協(xié)助部門審計主管開展離任審計及it審計工作;
6、負責協(xié)助部門審計主管做好有關審計資料的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定做好保密工作;
7、完成領導交辦的其他事項。
崗位要求:
1、全日制本科及以上學歷,財務、審計、法律等相關專業(yè);
2、2年以上工作經(jīng)驗,熟悉舞弊調查的常規(guī)流程及方案,有舞弊違紀事件的調查經(jīng)驗;
3、掌握流程框架和內控標準基本要求,了解流程優(yōu)化的基礎理論,對內部控制及管理制度有全面理解的能力;
4、工作細心、公正,思維嚴謹,具有良好的責任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;
5、精通word、excel等相關軟件,具備良好的語言和文字表達能力。
內審崗位職責15
1、負責集團賬務處理、申報情況的匯總和分析;
2、內部控制流程、制度的整理、匯總、審查;
3、協(xié)助各事業(yè)部進行集團預算編制工作;
4、負責專項審計的`前期和現(xiàn)場工作底稿,以及審后跟蹤;
5、協(xié)助部門工作管理和資源配合工作等。
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