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在日常生活和工作中,崗位職責使用的頻率越來越高,崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。制定崗位職責需要注意哪些問題呢?下面是小編為大家整理的內控的崗位職責,希望對大家有所幫助。
內控的崗位職責1
職責描述:
1.組織管理全面預算分解及調整,跟蹤落實情況,實施預算控制;
2.負責預算執行情況,編制并報送預算執行情況報告,分析預算執行偏差原因,并提出相應推動措施和建議;
3.財務內控完善計劃及進度跟蹤,對異常現象及時反饋;
4.根據公司經營目標制定經營計劃及公司財務運行狀況分析;負責對公司運營費用、資本運行狀況進行財務分析;
5.負責建立完整的預算數據庫,提供財務、業務條線的各種維度的基礎數據及分析報告;
6.參予SAP流程優化及報表開發工作;
7.與成本中心會計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;
8.定期提出經營管理建議;
9.領導交辦的.其他臨時工作。
任職要求:
1.財務管理、審計、會計等相關專業統招本科以上學歷;
2.8年以上相關工作經驗,有大型制造企業財務內控經驗者優先;
3.優秀的跨部門協調能力,擅長與人溝通,抗壓能力強;
4.工作態度認真嚴謹,具有很強的邏輯分析與文字敘述能力;
5.精通PPT簡報制作與口頭報告;
6.熟悉國家相關法律法規,熟悉公司內部財務管理及流程管理,熟悉SAP。
內控的崗位職責2
主要職責
1.統籌開展集團全面風險管理工作,組織推進集團風險防控工作;
2.負責建立健全集團全面風險管理與內部控制體系建設方案和工作制度;
3.負責定期辨識評估集團重大風險,推動各單位定期查找影響集團戰略和經營的'風險因素,明確風險管理責任主體,制訂應對方案,并對應對方案的落實情況進行跟蹤。
4.建立關鍵風險指標,監控各單位集團重大風險狀況;持續監控內外部環境變化,及時發布重大風險預警;
5.統籌公司總部和各下屬單位風險管理體系并開展檢查評價工作,發現問題并推動整改;
6.負責組織編制公司全面風險管理報告及內部控制評價報告。
職位要求:
1、統招本科及以上學歷
2、5年以上全面集團型企業或者金融等傳統金融機構全面風險管理工作經驗,或者內控方向;
3、能熟練運用各種風險識別、風險計量和風險控制工具,結合業務實際規避和防范風險。
內控的崗位職責3
工作職責:
1.參與設計、并協助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;
2.按照公司制度、管理流程的規定,對業務部門的管理風險情況進行識別和分析、評估;
3.參與公司ERP升級項目中與財務及內控相關的各項工作;
4.協助公司IPO合規性工作的'實施,具體跟進執行;
5.協助財務經理進行預算控制,監督預算執行情況;
6.其他領導交辦的工作。
任職要求:
1.本科及以上,經濟類相關專業工作經驗。
2.2年以上大中型企業內控工作經驗。
3.有檔案管理經驗。
4.有客戶/供應商質量管理經驗優先。
5.具備內外審計或者控制的相關背景知識,熟悉國家稅法、經濟法等法律法規,掌握財務、法務基礎知識。
6.熟悉銷售、采購、項目管理、ERP系統等領域的工作流程,預算管理知識。
內控的崗位職責4
1、根據會計制度,編制會計憑證,及時將每月會計憑證整理歸檔,做好會計記錄管理;
2、編制各類財務報表,做到數據準確;
3、統計會計數據,為財務會計分析與運營分析提供支持;
4、記錄、核算公司的固定資產,編制物資及設備臺帳;
5、負責公司應收應付款的`審核、整理、統計與跟蹤落實;
6、完成領導安排的其他工作;
內控的崗位職責5
1、有全盤工作經驗,熟悉開票報稅,及時編制月度/季度/年度各類財務報表;
2、熟悉公司成本的核算與分析,日常財務管理和成本控制,開展全面預算管理;
3、負責編制公司會計憑證,審核、裝訂及保管各類會計憑證,登記及保管各類帳簿;
4、編制公司的'總賬和明細賬,及時準確地記錄公司業務往來;
5、嚴格審核費用報銷及往來賬款單據,每月對公司各項資產進行登記管理及盤點;
6、處理對稅務方面的數據及相關月度各項稅務申報工作;
7、完成上級領導交代其他工作;
內控的崗位職責6
1,負責清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬。
2,負責編制會計報表以及編制各種明細表,于每月定期將相關報表上報給總經理。
3,負責公司日常費用的核算及報銷;
4,負責公司業務合同整理歸檔;
5,負責公司日常業務財務核對、核算、監督
6,負責領導交辦的.其他事務
內控的崗位職責7
崗位職責:
(一)、內控管理體系的建設
1、負責組織制定集團內控管理體系、制度和相關流程;
2、負責組織集團下屬企業制定相應的內控管理體系、制度和流程。
3、根據集團發展狀況,負責組織對內控管理體系的完善工作。
(二)、管理制度與流程的建立和完善
1、就集團規章制度及流程建設,組織制定年度工作計劃,跟蹤、督促有關部門按時完成工作任務;
2、負責指導下屬企業規章制度及流程建設工作,督促下屬企業嚴格執行司規章制度;
3、不斷完善規章制度及流程管理體系,提高公司制度化管理水平。
(三)、內部風險評估和監控;設計控制活動,預防和規避相關風險
1、根據內控管理體系的要求,組織對集團關鍵風險控制點進行梳理,設定目標,評估風險,協作制定避險、降險相關的解決方案,并對內控執行情況進行監督和檢查。
2、協助集團下屬企業制定內控和風險管理體系,對集團下屬企業的`內控和風險管理體系進行評估與審核;
3、對集團下屬企業內控和風險控制目標進行監控,做出必要的修訂,不斷完善下屬企業的內控和風險管理體系。
4、識別風險控制點,設計控制活動,預防和規避相關風險。
5、參與企業文化建設,了解企業戰略以及各職能體系化管理制度,打造控制環境。
6、確定相應的控制措施、設計適用的工具表單等。
(四)、評價和培訓
1、編制內部控制重大風險和重要風險評定標準以及內部控制評價辦法;
2、定期評價內部控制設計和運行的有效性和適用性,提出改進意見,并組織整改;
3、協助部門負責人向公司各部門培訓和宣傳內控相關知識;
崗位要求:
1、本科以上學歷,會計、經濟、管理等財經相關專業;
2、熟悉coso《內部控制—整合框架》體系,以及中國的《企業內部控制基本規范》及配套指導;
3、具有風險識別、風控點梳理的實戰經驗,熟練掌握風險評估的方法與技術;擁有梳理內部流程、設計工具表單、編寫內控制度的經驗;
4、要求懂雙語,中文和英文,或柬文和英文,會柬、中、英三種語言者優先。
5、擁有cics或cia等相關證書者優先;
6、遵守職業道德,為人正直,原則性強;勤奮努力,踏實肯干,能夠承擔較大的工作壓力,愿意挑戰自己;
7、年齡不限,男女不限。要求英文讀寫熟練,口語至少能簡單講
內控的崗位職責8
內控審計經理, 牛股王, 北京天盈海闊科技有限公司,盈寬云交易,天盈海闊
崗位職責:
1、基于公司內部框架,依據公司的 業務流程需要、結合行業發展設計內控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,構建內控體系;
2、負責制定公司內部稽核計劃并組織實施,出具檢查和分析報告,并督促整改;
3、對各業務條線的業務、文件進行合規性審查和操作風險審查,提供相關咨詢服務;
4、推廣內控和操作風險文化,有針對性地在各業務線進行各類培訓,積極推廣合規與操作風險文化內涵;
5、參與企業內控管理及其他臨時性的工作。
任職要求:
1、本科以上學歷,金融、財務相關專業,5年以上金融行業內控合規審計經驗,有cpa等相關證書優先;
2、有極強的`業務思維,能從財務、內控視角對業務流程提出合規、有建設性的要求;
3、熟悉企業內部控制規范等法規,有獨立的業務合規分析及流程分析能力;
4、工作責任心強,有工作激情與活力,有創業精神,具有良好的溝通、協調及團隊合作能力。
加分項:有證券、期貨等相關行業經驗者,優先考慮!
內控的崗位職責9
1.負責平臺及店鋪財務報表的編制及分析,按時向該業務部門負責人提供財務經營報表及財務分析;
2.負責平臺及店鋪財務銷售結算事務(開票、對賬、應收賬款監控、賬務處理);
3.負責平臺及店鋪的'存貨管理;
4.協助財務主管完成其他財務工作事宜;
內控的崗位職責10
工作職責
1、完善內控管理制度,對公司內控風險進行持續監控;
2、開展對操作風險的評估、追蹤、整改與報告;
3、組織內控檢查(自查),開展內控案件調查,提出內控缺陷改進建議并進行后續跟進督辦;
4、梳理、分析、優化、完善公司內控流程;
5、撰寫各類內控報告及相關材料;
6、部室交辦的.其他工作。
任職資格
1、大學本科及以上;
2、有一定工作經驗者優先;
3、具備法律、保險、財務、金融、審計、醫學、信息技術等專業知識及資格或系統內相關工作崗位經驗者優先。
內控的崗位職責11
崗位職責:
1、對各部門費用使用、工作流程和制度執行進行常規稽查。
2、對部門、員工及客戶的重大投訴進行調查,組織相關部門妥善解決;
3、對公司員工的'貪污受賄行為進行調查;
4、召集被稽核部門和員工參與調查座談會;
5、對公司及其所有子公司、分公司重大事項以及特殊案件的調查及審議;
任職資格:
1、法律、審計、偵查等相關專業本科以上學歷,
2、2年以上相關工作經驗;
3、思維敏捷、有較強的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語言表達能力;
4、良好的溝通、組織和協調能力,成熟穩重,工作踏實。
內控的崗位職責12
職責描述:
1、參與公司重要經營活動,按行政工作流程,開展事前審計、事中審計,發揮內控預警功能。
2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協調;實施各項工作流程的跟蹤,督促、落實、督進,優化內部管理,降低經營管理風險。
3、參與、協助或執行內審所負責的工作項目,并按要求、作業程序完成內審評價。
4、根據經營業態領域所屬省市的相關政策、法律法規,結合公司制度,對所屬公司、中心(機構)的經濟活動及相關財務收支的`真實性、合法性、效益性進行內審內核監督,防錯糾弊,為公司優化管理提供意見。
5、收集、分析審計所需資料,建立完善審計信息系統。
6、負責編制、完善、執行、督導公司各項行政制度和歸檔工作;簡歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。
7、宣貫公司內控文化及理念,定期組織內訓,不定期組織協調公司職能中心和下屬事業中心的內控協調溝通工作,提升團隊內控能力。
8、完成上級交辦的其他工作。
任職要求:
1、年齡在28-50歲之間;
2、大專及以上學歷,企業管理、人力資源、法律或工程類相關專業優先;
3、3年以上工作經驗,有工程建設、環保、房地產行業相關工作經驗更佳;
4、口頭、文字表達能力較強,有工程行業背景優先;
5、有較強執行力、性格外向開朗,善于溝通,具備系統性思維。
內控的崗位職責13
1、現場財務檢查:協助并參與制定檢查計劃,了解公司的流程,評價內部控制設計和執行,識別內部控制缺陷并提出改進建議,確保集團流程和政策的有效執行。完成缺陷匯總報告并監督缺陷的整改執行。
2、項目財務盡職調查:配合新設、收購項目執行財務盡職調查工作,完成財務盡職調查報告。
3、新設項目財務團隊搭建:協助新項目前期籌備工作并配合項目上線財務團隊的搭建工作,協助招聘和培訓項目財務團隊。為新項目籌備提供財務支持,打造財務團隊。
4、停滯項目退出管理:根據集團制定的`項目退出方案,包括股權出售,資產出售和注銷等方式,提供相關的財務和稅務專業支持。確保項目成功退出。
5、機動財務核算工作支持與指導:根據集團的需要,對各項目財務工作提供支持和指導。確保各項目財務工作的開展和執行。
內控的崗位職責14
1、按照公司財務制度及流程,審核公司內部憑證及原始單據,編制會計分錄、明細帳、總帳、轉帳憑證等;
2、編制和審核會計報表,日常會計核算和核對工作;
3、配合公司的內外部審計,及時準確提供各項財務資料和報表;
4、負責工資福利、各項費用的計提與攤銷工作,檢查重點科目余額是否合理;
5、負責公司的`會計憑證、帳薄報表等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔;
6、管理及開具發票,公司稅費的計算及各項納稅申報、統計申報、工商申報等;
7、負責應收應付款項的審核、整理、統計與追蹤,負責所涉公司的經營分析、資金流分析;
內控的崗位職責15
1.審核區域的各項費用,確保控制在預算內。
2.負責跟蹤、核對公司客戶回款、審核各區域回款額,著重分析、控制賬齡較長及異常客戶。
3.統計、匯總、提報各區域/各通路損益報表。
4.負責出納工作,確保資金按時支付、金額準確無誤。
5.完成領導臨時交辦的各項工作任務。
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