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審計主管崗位職責
更新時間:2024-05-16 09:36:23
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審計主管崗位職責18篇

  在生活中,大家逐漸認識到崗位職責的重要性,制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。那么制定崗位職責真的很難嗎?下面是小編為大家收集的審計主管崗位職責,歡迎大家分享。

審計主管崗位職責1

  1、擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

  2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  5、督促審計結論和建議的落實;

  6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

審計主管崗位職責2

  職責

  1、根據公司年度審計計劃對公司的各項財務收支,專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金,財務狀況;

  2、及時向部門領導通報審計中發現的問題,審計工作結束后及時向部門領導提交財務收支審計報告;

  3、根據國家有關制度和企業相關制度規定,配合外部審計進行必要的調查取證工作;

  4、對審計工作的相關資料,文件進行歸檔管理;

  5、對下屬審計提供工作指導;

  崗位要求:

  1、熟悉國家相關的審計法律法規;

  2、具備審計相關的'專業知識,熟悉審計工作的相關流程和方法;

  3、具備應變能力,能夠及時準確的處理審計工作中的問題,解決困難;

  4、對風險具備控制能力,能對審計工作中可能出現的風險問題具有較強的預知能力;

  5、具備溝通協調能力,審計工作需要與公司內部和外部的人員進行溝通,需要審計主管具備很強的溝通協調能力;

  6、具備敏銳的觀察力和預見能力。

審計主管崗位職責3

  職責:

  1、規劃計劃類

  1、1 協助審計經理,參與制定具體審計項目的審計方案;

  1、2 參與制定年度審計計劃;

  1、3 參與制定年度部門預算。

  2、制度建設類

  2、1 參與制訂公司內部有關審計監督的規章制度;

  2、2 參與建立及完善公司的審計體系,參與制定相關制度,使公司審計工作規范化、科學化。

  3、日常管理類

  3、1 在審計經理帶領下,根據審計項目方案,進行現場審計;

  3、2 編訂完整可信的審計底稿,實施充分必要的.審計程序,根據審計計劃規定的審計分工,完成審計工作;

  3、3 編制審計報告初稿,經審計經理復核后,提交審計部長審閱;

  3、4 跟蹤和落實審計整改情況;

  3、5 做好審計檔案工作,包括審計報告、審計底稿等各種資料的收集、整理、歸檔等;

  3、6 負責進行內控制度評價,提出內控薄弱點和風險點,提請相關部門改進;

  3、7 完成領導交付的其他任務。

  任職要求:

  1、本科及以上學歷,審計學、會計學等財經、經濟類相關專業;

  2、具有二年以上集團公司的內部審計或事務所工作經驗;

  3、熟悉企業會計準則及稅法等相關財經法規,了解企業內部控制,掌握會計電算化軟件,熟悉ERP系統;

  4、具有一定的團隊管理能力及團隊協作能力,具備有效的溝通和人際關系處理能力;

  5、具備中級會計或中高級審計職稱者優先。

審計主管崗位職責4

  1、擬定和完善審計制度、審計流程、考核體系;

  2、對審計計劃實施方案進行調整和分解;

  3、組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;

  4、編制內審方案,整理審計證據,準備相關審計文件;

  5、草擬審計報告,提出審計建議;

  6、參與現場審計,完成內外審計的協調溝通工作;

審計主管崗位職責5

  職責

  1、 根據公司內控評價體系,對照本公司業務實際,做好每年度公司的內控評價體系的修訂完善工作;

  2、 參與公司工程項目造價的概算、預算、結算等審核工作;

  3、 參與營銷政策的宣貫與督導;

  4、 參與營銷費用的審計與稽查;

  5、 根據公司領導的指示,做好相關部門的管理審計工作。收集、整理相應部門的'管理制度,針對其流程管理、制度執行等情況開展內控檢查與評價,及時發現和反饋管理和內控中存在的風險和漏洞,出具專項報告并提出完善建議。

  任職資格

  1、本科以上學歷;審計、會計專業;有2年以上審計工作經驗;

  2、持有會計師資格證書;具備良好的分析判斷能力和溝通能力;

  3、有營銷體系審計經驗,有醫藥行業工作經驗優先;

  4、保密意識強、認真負責、耐心細致、嚴謹穩健、吃苦耐勞。

審計主管崗位職責6

  職責

  1、根據公司的審計計劃,協助部門負責人完成各類經營審計;

  2、評估公司各項業務流程,識別審計中發現的問題,收集證據完成審計執行中形成的記錄文件,進行風險分析并提出合理的可行性建議;

  3、對審計發現的整改情況進行跟蹤,對跟進的結果進行分析和報告;

  4、上級交辦的其他工作。

  任職要求

  1、具良好的系統管控意識;品行端正,計劃性、條理性較好,工作態度積極,責任心強;

  2、具備快速學習能力、良好的.語言、文字表達能力,良好的分析判斷能力;

  3、優秀的溝通協調能力,良好的職業道德和團隊協作精神;

  4、有較好的敏感性及洞察力,勤于思考;適應力、抗壓力、人際交往能力良好。能熟練操作金蝶ERP軟件;

  5、至少具有一年以上同崗位工作經驗或5年以上內部審計專員或5年以上財務主管工作經驗,有化妝品/消費品/電商行業相關經驗優先。

審計主管崗位職責7

  職責:

  1、根據公司整體戰略規劃,制定年度審計工作計劃,組織開展審計監察項目,并負責具體項目審計方案和計劃審核并組織實施,對審計報告的正確性,可靠性和合理性負責;對于審計過程中發現的重大審計風險,向主管領導及時匯報;

  2、開展重點業務的合規性審計,推動公司基礎管理的.提升和公司管理鐵律的嚴格執行;

  3、組織本部門人員對公司年度工作目標進行分析及分解,并擬定年度審計計劃;督導審計計劃的執行,并在執行過程中給予指導、培訓、協調等支持。

  任職要求:

  1、本科及以上學歷,審計、會計、財務管理等相關專業,持有審計師、會計師職稱;

  2、5年以上企業內部審計工作經驗,熟知內部審計的工作流程及工作方法,具備金融行業、房地產、文旅、快銷口行業工作經驗者優先考慮;

  3、熟悉國家財稅法規、審計政策,具有較強的內部審計專業理論知識;

  4、具有敏銳的洞察力和較強的邏輯思維能力、具有良好的溝通協調及口頭和書面表達能力。

審計主管崗位職責8

  1、對公司財務收支情況和經營管理情況等進行審計,評價公司財務收支效果,指出存在的風險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。

  2、根據公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的'審計任務。

  3、參與完善公司內部控制體系建設,并提供有關指導和培訓。

  4、組織接受監管機構、上級公司、第三方機構的相關審計,并負責協調、整改等工作。

審計主管崗位職責9

  職責:

  1、擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

  2、組織實施不限于財務審計、管理審計和效益審計等;

  5、為集團的經營發展提供合理化建議,協調好集團各子、分公司的關系,為審計工作創造良好環境,合理控制成本;

  6、組織對重要經濟活動和出現的.重大事故開展專題審計調查。

  7、完成其他工作任務

  任職資格:

  1、全日制本科及以上學歷,28到35歲左右,財務管理、審計等相關專業,4到5年以上財務或審計經驗,其中1到2年以上審計管理工作經驗者優先;

  2、熟悉國家審計法、財稅法律規范、國家財務核算業務,具有優秀的職業判斷能力和豐富的財會項目分析處理經驗,有相關注冊會計師或審計師資格者優先;

  3、熟悉公司財務會計、審計、稅務等業務的全套流程;

  4、具有較強的溝通、協調及管理能力,優秀的判斷和決策能力、良好的敬業精神和職業道德操守。

  5、熟悉企業內部監察體系構建及運作,能保持中立立場對企業內部各部門的運作進行監察、調查、處理;

審計主管崗位職責10

  1、 組織公司及下屬控股公司的內控管理體系、制度和相關流程的制定和改善;

  2、 公司及下屬控股公司關鍵控制點內控執行情況監督和檢查;

  3、 公司及下屬控股公司風險管理體系評估與審核;

  4、 公司及下屬公司的.重大項目審計;

  5、 公司條線領導或下屬控股公司領導離任、任期終結或年度經濟責任審計;

  6、 公司及下屬控股公司生產經營、投資、經濟合同簽訂等實施內部審計;

  7、 公司及下屬控股公司收購、兼并、清算、重大招投標等實施內部審計;

  8、 協助、配合外部審計機構對公司及下屬控股公司的審計工作。

審計主管崗位職責11

  職責:

  1、按照項目計劃執行IT非現場/現場審計;

  2、負責IT一般控制測試和應用控制測試,運用計算機輔助審計技術,完成部分實質性程序,撰寫工作底稿;

  3、識別和發現IT風險,診斷信息系統流程、內部控制問題,并提出建議;

  4、與項目組其他成員溝通,協助解決項目中出現的`問題;

  5、溝通測試結果和審計發現,提出整改建議并跟蹤整改結果;

  6、為其他審計、咨詢服務項目提供IT支持。

  7、部門其他事務。

  任職要求:

  1、計算機/軟件工程/信息管理、審計、財會等相關專業本科及以上學歷;;

  2、6年以上IT審計,至少3年團隊管理經驗或2年以上審計部門主管經驗;

  3、熟悉IT行業及審計流程;

  4、優秀的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神。

  5、優秀的口頭表達和書面表達能力,含專業技術和業務寫作技巧;

  6、具有中級審計(會計)或以上職稱,具有注冊會計師CPA、注冊內審師CIA資格或IT類專業資格優先考慮。

審計主管崗位職責12

  職責;

  1、審查和評價公司內部制度的有效性和健全性,并提出改善建議;

  2、對公司制度流程、各項經營活動等實施審計監督;

  3、定期檢查監督公司的資產管理、國家法律法規和公司財務制度的'執行情況;

  4、對公司的重大項目、活動進行審計調查,并予以監督;

  5、審計資料整理匯總、審計(調研)報告撰寫、跟進發現問題閉關改善,以及審計底稿資料歸檔工作。

  任職要求:

  1、全日制本科或以上學歷;

  2、審計、財務、會計等相關專業;

  3、3年以上審計或財務管理工作經驗;

  4、掌握內部審計實務標準、程序和技術、會計準則等;

  5、職業道德良好,工作責任心強,同時善于協調與溝通。

審計主管崗位職責13

  崗位職責:

  1、負責或參與集團及事業部子公司工程管理、合同管理、造價控制、制度流程等工程審計項目或工作;

  2、持續完善集團內部工程審計制度,編制工程審計程序和流程;

  3、負責房地產全業務審計,重點負責營銷費用、工程費用和成本費用等方向的審計;

  4、負責對公司內部的'經濟、財務舞弊行為進行查處。

  任職資格:

  1、本科及以上學歷,工程管理、工程造價、土木工程等相關專業;

  2、3年以上工程管理或造價控制工作經驗,熟悉招投標流程、商務合約、施工現場等工作,對施工流程、規范、技術、工藝有一定的了解;

  3、良好的溝通溝通及文字表達能力,公正嚴謹、責任心強。

審計主管崗位職責14

  崗位職責:

  1、負責承擔項目的工程審計工作,了解工程項目的整體投資情況,審核概預算書

  2、依據工程施工圖紙、竣工資料,核對工程量、工程取費,對工程決算書進行審計

  3、依據國家及公司的有關規定,對設計、施工、采購、委托監理合同進行審計

  4、對需外審的工程項目作好內審及協調工作

  5、對審計過程發現的問題進行相關分析

  6、對審計資料進行整理歸檔

  7、完成上級交辦的`其他工作

  任職資格:

  1、本科及以上學歷

  2、5年以上相關工作經驗,熟悉審計、法律、工程技術等相關專業知識

  3、熟悉土建、給排水、電氣、設備安裝工程的造價核算工作

  4、具有較強的組織協調、調查研究、綜合分析、專業判斷、文字表達能力

  5、有審計事務所或中介機構工作經歷優先

審計主管崗位職責15

  1、擬定年度審計計劃,組織實施公司各項內容審計工作,配合公司外部審計工作;

  2、提交公司財務管理和財務制度執行情況的評價報告,并對公司內部控制、風險控制、對外投資、預算實施等方面提出管理建議;

  3、按照公司內部審計管理辦法,擬定審計項目的審計方案、起草審計報告等相關文件,檢查審計意見的采納和審計決定的.執行情況;

  4、按照公司內部審計工作細則實施審計,包括:取得審計證據、編制工作底稿等,協助審計小組組長出具審計報告、并對審計意見書進行復核,確保審計工作質量;

  5、對相關的審計項目提供支持或配合;

  6、公司及部門領導交辦的其它任務。

審計主管崗位職責16

  1、負責開展電商項目費用相關審計工作,檢查和評價內部控制流程的健全性、有效性;

  2、負責采購成本、電商推廣成本等費用支出審計并跟蹤審計結果、落實調整方案;

  3、對公司庫存、資產盤點審計及其他與內部審計相關的'工作;

  4、對公司現有30個電商平臺的成本利潤分析測算,提出有效的財務意見。

審計主管崗位職責17

  職位信息

  1、根據公司財務相關制度,制定公司財務合規制度和合規流程;

  2、負責對所有涉及的審計事項,提出處理意見和建議;

  3、負責檢查財務部相關人員因離職時的離任審計工作,交接審計工作;

  4、負責對公司財務收支和經營活動進行系統的內部審計監督;

  5、做好有關審計材料的原始調查和收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護企業合法權益;

  6、對檢查中發現的財務風險進行預警并及時匯報,編寫內部審計報告,提出財務管理合理化建議,并督促財務部制定整改措施,做好合規工作。

  任職要求:

  1、熟練應用財務軟件、辦公軟件、PPT制作等大專及以上學歷,財務類會計或者審計專業。

  2、持有會計師、審計師等初、中級職稱證件,有商業地產、物業管理工作經驗優先。

  3、正直、擔當、做事穩重細心、嚴謹、有責任心。

  4、已在具有一定規模的.公司擔任審計經理(主管)職位、專業能力較高。

  5、熟悉內部審計流程和方法,熟悉審計數據分析,有良好的內控常識。

審計主管崗位職責18

  1、制定審計事項的工作方案、工作計劃、審計指引等,配合建立審計業務標準體系;

  2、 對公司運營、開發、工程、成本、設計等大生產環節管理的業務真實性、合法性、效益性進行監督審計驗收;

  3、編制審計報告,提出合理整改意見、督促整改落實;

  4、對公司制度體系、流程審核,提出合理優化建議,督促整改實施。

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