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時間流逝得如此之快,又將迎來新的工作,新的挑戰,現在的你想必不是在做計劃,就是在準備做計劃吧。那么你真正懂得怎么寫好計劃嗎?下面是小編幫大家整理的項目商業計劃書,歡迎閱讀與收藏。
項目商業計劃書1
第一章 項目背景
一、 國際背景
1、溫室效應和環境保護
當前環境變暖引起的氣候變化,臭氧層空洞等已成為全球性的環境問題,如果任其發展下去將對人類的生存和發展構成嚴峻的挑戰。因此在制冷劑的替代研究過程中應該加強對生態環境的保護意識,不能只看到眼前的利益,而同時要注重生態環境與人類的協調的,可持續的發展。可持續發展的核心是經濟發展與保護資源、保護生態環境的協調一致,是為了讓子孫后代能夠享有充分的資源和良好的自然環境。
工業革命為人類提供了開采地球上庫存能量的技術,在給人類帶來豐富物質產品的同時也給生物圈和人類社會帶來一系列直接和間接的惡果:礦產、能源等自然資源被過度開采、森林被大量砍伐、水土流失、土地沙漠化、大氣和水體嚴重污染、物種滅絕、生態環境失衡等一系列資源耗竭和環境污染問題。面對人類生態和自然生態的這種退化趨勢,人們開始思考如何解決經濟發展與環境保護的協調問題。世界環境與發展委員會的《我們共同的未來》一書中指出:“在過去我們關心的是經濟發展對環境帶來的影響,而我們現在則更迫切的感受到生態的壓力,如土壤、水、大氣、森林的退化對我們經濟發展所帶來的影響。在不久以前我們感到國家之間在經濟方面相互聯系的重要性,而我們現在則感到在國家之間的生態學方面的相互依賴的重要性,生態與經濟從來沒有像現在這樣互相緊密地聯結在一個互為因果的網絡之中。”一場綠色浪潮正在席卷全球,沖擊和改變著傳統的企業經營理念,也突破了“綠色企業是生產綠色產品的企業”這一概念界限,使其成為企業可持續發展、增強企業競爭力的一個切入點。
因此,企業要想立足于21世紀,必須將“綠色”融于生產的各個環節,通過發展循環經濟,使資源的投入最小化、廢棄物的資源化,走新型的資源循環型道路。
全球環境問題是指影響范圍涉及全球,影響實踐以百年計的環境問題,也就是震撼整個生物圈的環境問題。如大氣臭氧層的.損耗引起了地面上紫外線輻照的增加,這對人體健康和生態系統中的物種組成都有不利影響,因此,限制臭氧損耗物質(Ozone Depletion Substance:ODS)的生產和使用、保護大氣臭氧已成為當綠色企業發展面臨的機遇和挑戰代最緊迫的環境問題之一。另外,由于CO2、CH4等溫室氣體的排放形成的溫室效應引起的全球氣候的變化也是一個嚴重的環境問題。這些問題將對非清潔能源為原料的企業的生產和銷售造成影響。20xx年2月16日,作為聯合國歷史上首個具有法律約束力的溫室氣體減排協議——《京都議定書》正式生效,按照《議定書》的規定,所有發達國家在20xx年至20xx年間必須將溫室氣體的排放量比1990年削減5.2%。這意味著在世界主要發達國家市場上污染性的產品將逐漸失去市場,而清潔能源和產品會逐漸成為新市場的主力軍,同樣,盡管我國作為發展中國家目前沒有減排義務,但是由于我國高排放、低產出獲得的產品有可能成為國際貿易的爭端因子,引發一些發達國家的貿易壁壘,因此,環境問題仍然會影響到國內市場和國內企業,目前,我國溫室氣體二氧化碳排放量已經位居世界第二,甲烷、氧化亞氮等溫室氣體的排放量也居世界前列,有預測表明,到20xx年前后,我國的二氧化碳排放總量很有可能超過美國,居世界第一位;從人均來看,目前我國人均二氧化碳排放量低于世界平均水平,到20xx年可能達到世界平均水平,喪失人均二氧化碳排放水平低的優勢,為了保護環境和經濟利益,因此,我國政府提出了“建立和諧社會”,并展開了一系列保護環境、促進清潔生產的活動,20xx年確定了兩個循環經濟試點城市,改造老工業基地,20xx年1月開始的“環保風暴”等活動都說明了經濟社會大環境已經向可持續發展方向轉變,對企業而言,使用清潔能源,采用清潔的生產方式,生產綠色產品是大勢所趨。
2、循環經濟
循環經濟是一種完全區別于傳統經濟的新型經濟,以資源節約和循環利用為特征,也稱為資源循環型經濟,是將經濟效益與生態效益結合在一起的新型經濟發展模式。循環經濟是相對于傳統經濟而言的,以“資源—產品—再生資源——產品”為特征,表現為生產的低消耗、低污染、高利用率和高循環率,使物質資源在生產中能得到充分利用,把經濟活動對自然環境的影響降低到最小程度,以最小成本獲得最大的經濟效益和環境效益。:
在微觀層面,企業將其經濟效益目標同生態效益目標有機地結合在一起。一方面對資源進行合理開發和利用,另一方面在生產全過程中加強對污染的控制,降低廢棄物的產生,加強對廢棄物的回收利用,以實現廢棄物的零排放為目標;
在中觀層面,循環經濟在行業層面的體現形式——建立生態工業園區。生態工業園區是依據循環經濟理念和工業生態學原理而設計建立的一種新型工業組織形態,由于不同產業或企業間存在著物質和能量的關聯和互動關系,通過在產業之間引入循環概念,使這種關聯和互動構成了各產業或企業間的工業生態鏈,從而形成生態工業體系。其主要目標是盡量減少廢物,將園區內一個工廠或企業產生的副產品用作另一個工廠的投入或原材料,通過廢物交換、循環利用、清潔生產等手段,最終實現園區的污染物的低排放甚至“零排放”;在園區內通過有選擇的產業組合,各相關企業對原材料的需求和供給大致平衡,不致造成廢棄物的大量外溢。通過循環經濟發展模式可以解決傳統經濟發展模式下企業追求經濟效益而又無法提高環境效益這一難題,使企業生產行為具有可持續性,也是企業提高自身競爭力與生存能力的必然選擇。目前我國有很多企業仍處于粗放型發展階段,一些企業正在由粗放型向集約型生產方式轉變。要實現經濟發展模式向循環經濟轉換,企業行為,包括企業經營目標、經營思想理念、生產方式、環境管理方式等都需要有較大的轉變。
3、綠色GDP
目前比較一致的觀點認為:綠色GDP是指經資源環境調整后的國內生產總值,泛指在一國(或地區)的經濟領土范圍內,由所有常住機構單位在一定時期生產的,扣除自然資源耗減成本與環境降級成本之后的有效最終成果。用綠色GDP減去固定資產折舊,即可得到綠色國內生產凈值(EDP),它是經資源環境核算調整的國內生產凈值,又稱生態國內產出。
綠色GDP=現行GDP一自然資源耗減成本一環境降級成本
EDP二現行GDP一固定資產折舊一自然資源耗減成本一環境降級成本
=NDP一自然資源耗減成本一環境降級成本
綠色GDP是綠色GDP核算體系的產物。綠色GDP核算體系是綠色國民經濟核算體系的通俗稱謂,是聯合國《綜合環境與經濟核算體系》(5EEA)具有中國特色的稱呼。
實施綠色GDP核算有利于衡量和評價經濟活動的真實效果
實際經濟活動中,一方面,一些企業只注意自身發展的直接成本
項目商業計劃書2
商業計劃書,英文名稱為Business Plan,是公司、企業或項目單位為了達到招商融資和其它發展目標之目的,在經過前期對項目科學地調研、分析、搜集與整理有關資料的基礎上,根據一定的格式和內容的具體要求而編輯整理的一個向讀者全面展示公司和項目目前狀況、未來發展潛力的書面材料。商業計劃書是一份全方位的項目計劃,其主要意圖是遞交給投資商,以便于他們能對企業或項目做出評判,從而使企業獲得融資。
關聯報告:
干蘑菇項目申請報告
干蘑菇項目建議書
干蘑菇項目商業計劃書
干蘑菇項目可行性研究報告
干蘑菇項目資金申請報告
干蘑菇項目節能評估報告
干蘑菇項目行業市場研究報告
干蘑菇項目投資價值分析報告
干蘑菇項目投資風險分析報告
干蘑菇項目行業發展預測分析報告
保密須知
本報告屬商業機密,所有權屬于****有限公司。其內容和資料僅對已簽署投資意向的投資者公開。收到本報告時,接收者了解并同意以下約定:
1、當接收者確認不愿從事本報告所述項目后,必須盡快將本報告完整地交回;
2、沒有****有限公司書面同意,接收者不得復印、復制、傳真、散布本報告的全部和/或部分內容;
3、本報告的所有內容應視同為接收者自己的機密資料。
4、本報告不是出售或收購項目的報告。
商業計劃書撰寫大綱(根據項目不同稍有調整)
第一章干蘑菇項目簡介
1.1 干蘑菇項目基本信息
1.1.1 干蘑菇項目名稱
1.1.2 干蘑菇項目承建單位
1.1.3擬建設地點
1.1.4 干蘑菇項目建設內容與規模
1.1.5 干蘑菇項目性質
1.1.6 干蘑菇項目建設期
1.2 干蘑菇項目投資單位概況
第二章干蘑菇項目建設背景及必要性
2.1 干蘑菇項目建設背景
2.2 干蘑菇項目建設必要性
2.2.1 干蘑菇項目建設是促進實現“十二五”促進產業集約、集聚、高端發展,促進產業空間布局進一步優化的`需要
2.2.2 干蘑菇項目的建設能帶動和推進 干蘑菇項目項目的發展
2.2.4 干蘑菇項目是企業獲得可持續發展、增強市場競爭力的需要
2.2.5 干蘑菇項目是增加就業的需要
第三章、 干蘑菇項目的實施地情況分析
3.1基本情況
3.2地理位置
3.3交通運輸
3.4資源情況
3.5經濟發展
第四章 市場分析
4.1 國內外 干蘑菇項目項目市場概況
4.1.1國內市場狀況及發展前景
4.1.2國際市場狀況及發展前景
4.2我國 干蘑菇項目項目生產現狀及發展趨勢
4.3 20xx年我國 干蘑菇項目項目出口情況
4.4主要 干蘑菇項目項目市場情況
4.5 干蘑菇項目項目產業前景
第五章 競爭分析
5.1 企業競爭的壓力來源
5.2 波特五力競爭強弱分析
5.3 SWOT態勢分析(SWOT示意圖)
第六章干蘑菇項目優勢
6.1政策優勢
6.2地域優勢
6.3管理優勢
6.4技術優勢
第七章干蘑菇項目建設方案
7.1 干蘑菇項目建設內容
7.2 干蘑菇項目項目工藝方案
7.3 干蘑菇項目項目產品方案
7.4經營理念
7.5管理策略
7.5.1 管理目的
7.5.2 組織結構
7.5.3 管理思路
7.5.4 企業文化
7.5.5 經營理念
7.5.6 企業精神
7.5.7 人才戰略
項目商業計劃書3
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提供國家發改委甲級資質
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網絡教育項目商業計劃書
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網絡教育項目可行性研究報告
【主要用途】發改委立項 ,政府批地 ,融資,貸款,申請國家補助資金等
【關 鍵 詞】網絡教育項目可行性研究報告、申請報告
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【交付時間】2-3個工作日
【報告格式】Word格式;PDF格式
【報告價格】此報告為委托項目報告,具體價格根據具體的要求協商,歡迎進入公司網站,了解詳情,工程師(高建先生)會給您滿意的答復。
【報告說明】
本報告是針對行業投資可行性研究咨詢服務的專項研究報告, 此報告為個
性化定制服務報告,我們將根據不同類型及不同行業的項目提出的具體要求,修訂報告目錄, 并在此目錄的基礎上重新完善行業數據及分析內容, 為企業項目立項、上馬、融資提供全程指引服務。
可行性研究報告是在制定某一建設或科研項目之前,對該項目實施的可能
性、有效性、技術方案及技術政策進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價,以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報
告。可行性研究報告主要內容是要求以全面、系統的分析為主要方法,經濟效益為核心, 圍繞影響項目的各種因素, 運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價,指出優缺點和建議。為了結論的需要,往往還需要加上一些附件,如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等,以增強可行性報告的說服力。
可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,
對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法,在投資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上,綜合論證項目建設的必要性,財務的盈利性, 經濟上的合理性, 技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性,從而為投資決策提供科學依據。
投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可
行性研究報告。 審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響;融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為:政府立項審批,產業扶持,銀行貸款,融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作,股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。
報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、
環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查,在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測,從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。
可行性研究報告大綱(具體可根據客戶要求進行調整)
為客戶提供國家發委甲級資質
第一章 網絡教育項目總論
第一節 網絡教育項目背景
一、網絡教育項目名稱
二、網絡教育項目承辦單位
三、網絡教育項目主管部門
四、網絡教育項目擬建地區、地點
五、承擔可行性研究工作的`單位和法人代表
六、網絡教育項目可行性研究報告編制依據
七、網絡教育項目提出的理由與過程
第二節 可行性研究結論
一、市場預測和項目規模
二、原材料、燃料和動力供應
三、選址
四、網絡教育項目工程技術方案
五、環境保護
六、工廠組織及勞動定員
七、網絡教育項目建設進度
八、投資估算和資金籌措
九、網絡教育項目財務和經濟評論
十、網絡教育項目綜合評價結論
第三節 主要技術經濟指標表
第四節 存在問題及建議
第二章 網絡教育項目投資環境分析
第一節 社會宏觀環境分析
第二節 網絡教育項目相關政策分析
一、國家政策
二、網絡教育行業準入政策
三、網絡教育行業技術政策
第三節 地方政策
第三章 網絡教育項目背景和發展概況
第一節 網絡教育項目提出的背景
一、國家及網絡教育 行業發展規劃
二、網絡教育項目發起人和發起緣由
第二節 網絡教育項目發展概況
一、已進行的調查研究網絡教育項目及其成果
二、試驗試制工作情況
三、廠址初勘和初步測量工作情況
四、網絡教育項目建議書的編制、提出及審批過程
第三節 網絡教育項目建設的必要性
一、現狀與差距
二、發展趨勢
三、網絡教育項目建設的必要性
四、網絡教育項目建設的可行性
第四節 投資的必要性
第四章 市場預測
第一節 網絡教育產品市場供應預測
一、國內外網絡教育市場供應現狀
二、國內外網絡教育市場供應預測
第二節 產品市場需求預測
一、國內外網絡教育市場需求現狀
二、國內外網絡教育市場需求預測
第三節 產品目標市場分析
一、網絡教育產品目標市場界定
二、市場占有份額分析
第四節 價格現狀與預測
一、網絡教育產品國內市場銷售價格
二、網絡教育產品國際市場銷售價格
第五節 市場競爭力分析
一、主要競爭對手情況
二、產品市場競爭力優勢、劣勢
三、營銷策略
第六節 市場風險
第五章 網絡教育行業競爭格局分析
第一節 國內生產企業現狀
一、重點企業信息
二、企業地理分布
三、企業規模經濟效應
四、企業從業人數
第二節 重點區域企業特點分析
一、華北區域
二、東北區域
三、西北區域
四、華東區域
五、華南區域
六、西南區域
七、華中區域
第三節 企業競爭策略分析
一、產品競爭策略
二、價格競爭策略
三、渠道競爭策略
四、銷售競爭策略
五、服務競爭策略
六、品牌競爭策略
第六章 網絡教育行業財務指標分析參考
第一節 網絡教育行業產銷狀況分析
第二節 網絡教育行業資產負債狀況分析
第三節 網絡教育行業資產運營狀況分析
第四節 網絡教育行業獲利能力分析
第五節 網絡教育行業成本費用分析
第七章 網絡教育行業市場分析與建設規模
第一節 市場調查
一、擬建網絡教育項目產出物用途調查
二、產品現有生產能力調查
三、產品產量及銷售量調查
四、替代產品調查
五、產品價格調查
六、國外市場調查
第二節 網絡教育行業市場預測
一、國內市場需求預測
二、產品出口或進口替代分析
三、價格預測
第三節 網絡教育行業市場推銷戰略
一、推銷方式
二、推銷措施
三、促銷價格制度
四、產品銷售費用預測
第四節 網絡教育項目產品方案和建設規模
一、產品方案
二、建設規模
第五節 網絡教育項目產品銷售收入預測
第八章 網絡教育項目建設條件與選址方案
第一節 資源和原材料
項目商業計劃書4
×××騰龍茶葉有限責任公司通過對聯合開發下屬五大茶廠及周邊茶農基地生態茶園建設項目的調查、研究、論證、分析,×××舊州茶區地理位置、氣候、海拔獨具,自然條件較好,非常適宜種植發展云南大葉種茶樹,在現有“綠色食品”“云騰”牌“天池碧綠茶”的基礎上,大膽科技創新,保持獨特傳統的加工工藝,引進先進的加工設備和高新技術,不斷提高產品質量,研制開發新產品,大膽的名牌創新,增加市場競爭力,擴大市場占有率,創出云龍自己的茶葉品牌,使茶葉產業成為×××一大優勢產業和特色產業,帶動山區人民脫貧致富,增加收入。項目計劃投資×××萬元,公司自籌×××萬元,茶農投工投勞自籌×××萬元,引進資金×××萬元。
該項目如能按計劃投入,并能實現預計的目標,就優質中檔干茶一項,按每畝生產干茶60公斤計算,年產量為600噸,年可實現產值×××萬元,可實現稅利×××萬元(其中:稅收按13計算,則×××萬元,純利×××萬元),項目實施結束四年后可全部收回投資,茶農收入也相當可觀;若將高檔茶及末茶的開發充分利用,則效益更可觀。從此該項目成為×××舊州地區一項永續利用的綠色支柱產業,將取得經濟效益和社會效益雙豐收。
第一章企業基本情況
一、公司宗旨
“以質量求生存,以效益求發展。”采用高新加工技術及設備結合傳統手工加工技術生產出純天然綠色食品“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產品,以滿足現代人“回歸自然,享受健康”的心理和生理保健需求,立志為中國農業產業化發展作出新的貢獻。
二、公司簡介
公司注冊名稱:×××騰龍茶葉有限責任公司
公司法定地址:×××舊州鎮
注冊資金:×××萬元人民幣
本公司是在×××登記注冊的民營有限責任公司,主要進行制茶業、種植業的經營,兼營農副土特產品的加工、銷售。
三、組織機構及人員
目前公司有正式員工×××人,季節性用工平均每天在×××人以上,其構成為:擁有大專以上文化程度×××人,中專文化程度×××人,擁有高級職稱×××人,中級職稱×××人,其中下崗員工×××人。組織機構圖如下:
總經理
生產部
財務部
銷售部
行政辦公室
采供部
質檢部
質檢人員
采供人員
四、公司發展歷史 &nb
sp; ×××騰龍茶葉有限責任公司是×××安夏有限責任公司在×××舊州地區五大茶廠公開招標轉讓五十年生產經營使用權的競標中奪標,成立于20xx年2月,是在舊州茶廠,目前擁有茶園×××畝,資產×××萬元。四年來共投入生產開發資金×××多萬元,生產優質中檔干茶近200噸,實現產值×××多萬元,實現利稅×××多萬元,資產負債率為××5。公司生產的“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產品通過中國綠色食品發展中心的“綠色食品”認證,榮獲20xx年第四屆中國昆明國際旅游節“名特優旅游商品獎”和×××地方產品“金花獎”。
五、公司的優勢和劣勢
(一)現公司具有七個優勢:
1、水利設施優勢:茶園基地附近有充足的水源和暢通的水路及良好的設施。
2、固定資產優勢:五個茶廠有價值×××多萬元的廠房、辦公樓及制茶機械設備,能滿足未來5年以上的茶葉初制生產加工需要。
3、資源優勢:我公司五個茶廠,現年產優質干茶×××多噸,如使這×××畝茶園成為豐產茶園,可年產干茶×××多噸,若種植發展為萬畝茶園,則可年產×××多噸優質干茶。
4、技術優勢:現請高級農藝師陳敬光和農藝師李月張為公司技術指導,負責育苗至茶葉加工的技術指導和培訓,采取扎實科技措施。二00一年至二00三年在五大茶園基礎上進行品種升級改造和種植云抗10號優良品種×××多畝,為生態茶園和產品優良化奠定基礎。
5、產品加工執行標準和加工經驗:五個茶廠有加工生產車間,能保證成茶質量,交通、電力及其它條件便利,整個生產工藝嚴格按綠茶gb/t14456國家標準及中國綠色食品標準執行,有完善的加工技術和多年從事生產加工的技術人員,能確保理化指標的實現。
6、市場和區位交通優勢:公司地處功表公路干線旁,距蘭坪90公里,到下關、保山、德宏、蘭坪十分便利;東部市場有下關、昆明乃至大西南沿線城市,南部市場有保山、瑞麗以至緬甸熱帶重鎮,西部市場有六庫、片馬及部分緬甸省份,北部市場有蘭坪,交通便利;加之×××境內瀾滄江流域電站的建設及云龍天池和虎山自然保護區生態旅游業的開發,對產品的市場發展和改善也有積極的推動作用。公司的“云騰”牌“天池碧綠茶”已占領省內大部分市場,運銷上海、青海、香港及臺灣等省市,產品深得消費者的青睞。
7、政策和茶葉種植優勢:省、州、縣進行加快農業產業結構調整步伐,加大對茶業的扶持力度,并制定茶葉種植收購加工銷售的相關優惠政策。公司周邊農戶種植茶樹有300×××多畝,在政府統籌安排下,以我公司為龍頭走“公司加基地帶農戶連市場”的模式,把舊州茶區擴建為一萬畝生態茶園,為壯大我公司產品和富民×××作貢獻。
(二)公司劣勢為:由于統籌規劃,聯合開發,需要投入大量資金,而我公司處于發展初期,缺乏資金投入,在經營管理、市場開拓等方面與現代標準企業存在差距,使公司發展緩慢。
六、擬建項目情況介紹
立足于當地茶葉資源優勢,抓住中國入世給我們帶來的發展機遇,結合省、州進行農業產業結構調整,積極響應建設綠色經濟強省的號召,大力發展茶葉產業,形
成產業鏈的種植、生產、加工、銷售一體化的經營模式,將產品從粗放型轉換為名、特、優、精產業化的集約型發展,充分提高茶葉的附加值,為此公司決定對下屬五大茶廠及周邊茶農基地進行聯合開發。
項目計劃投資×××萬元,公司自籌×××萬元,農戶投工投勞自籌×××萬元,引進資金×××萬元。項目分三步走,第一步力爭用3年時間搞好萬畝生態茶園基地建設;第二步搞好基礎設施的擴建工程;第三步計劃在×××高新技術開發區建設符合國家綠色食品標準化的生產廠房、成品車間×××平方米,半成品車間300×××平方米,綜合樓×××平方米,購進先進生產設備及引進茶葉深加工的高新技術。本建設項目如能按計劃投入并能實現預期產量和產值,就優質中檔干茶一項,計劃年產量為600噸,實現產值×××萬元,實現利稅×××萬元。該項目是個投資少、利潤高且可持續發展年限長的好項目。
第二章項目建設條件
一、公司的區位環境條件
公司位于×××西部的×××,全縣占地×××平方公里,是我州占地面積最大的一個縣,地域遼闊,居住分散,可種植茶樹的面積約占全縣總面積的30。×××東接永平、漾濞、洱源;南臨保山;西畔蘭坪、劍川;北臨滬水,是大理、保山、怒江三地州七縣交界。公司茶園基地位于瀾滄江中游,據專家考證,瀾滄江中下游流域是茶樹真正起源地,該區的大葉種茶有優良出眾的內在品質,成為茶類中的上品,為飲料消費首選佳品。×××舊州茶區歷來是“魚米之鄉”,從清代就有種茶的記載,山清水秀無工業污染,有優質茶葉資源。
二、地理位置和水利條件
舊州茶區地理位置為東徑99°12′至99°51′,北緯25°30′至25°40′之間,海拔1700~×××米之間,坡向東北坡,坡面被箐溝分成適宜茶樹種植的小區地塊,山箐內有向東流水源,水源充足,適宜種茶面積逾×××萬畝,有暢通的水路和水利設施。
三、生態茶生長發育的主要條件是自然條件
(一)溫度:該區屬南溫帶氣候帶,中暖平壩山區,年均年溫××8℃~××5℃之間,≥10℃的活動積溫為××3℃~××3℃,極端最低溫為-××℃~-××4℃。低緯度、高海拔地形地貌復雜多變,立體氣候明顯,成為“冬無嚴寒,夏無酷暑”的大葉種茶樹最佳適宜生長區。
(二)降雨量和空氣溫度:該區年降雨量為××9㎜~××9㎜,6~10月為雨量集中季節,由于河谷上升氣流受山勢阻撓,使空氣相對濕度為70~90。能增強茶幼芽的持嫩性,對茶樹生長有利。
(三)光照:該區空氣濕度較大,地形地貌復雜,云霧繚繞,有效的使直射陽光轉化為光質較好的溫反射光,符合茶樹喜陰的生理特點。
(四)土壤:該區土壤屬黃紅壤,土層深厚,層次結構不明顯,有機質含量高,并且表現為較濕潤、無石灰反應,經化驗分析,土壤ph值在××0~××之間,并且冬季無凍土層,是茶樹生長的理想基質。
四、自然資源和植保
依托良好的氣候資源優勢,公司對茶產品的無公害、無污染十分重視,在多年的管理中倡導施有機肥,主要以廄肥(特別是羊糞)、油餅、綠肥為
主;在植保方面,杜絕施用一切劇毒、高殘留的農藥,在環保方面取得較好的效果,生產出安全、衛生的優質“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產品,為生態有機茶基地建設創建良好條件。
五、社會條件
(一)政策:借著國家西部大開發的東風,我州、縣政府制定了調整農業產業結構,建設生態茶園的戰略,并且還制定了以我公司為龍頭企業,鼓勵進行茶葉收購及加工的優惠政策。
(二)企業法人李建利有很強的社會關系和多年企業信譽的`無形資產,經我地區各商業銀行和工商、稅務部門綜合評估,信用度為4a級,貸款信用額度為×××萬元/年。
(三)我公司“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產品通過中國綠色食品發展中心認證為“綠色食品”,在省內外占有一定的市場份額,有一定的品牌價值,在同類產品中有較強的競爭力。
第三章項目發展思路和投資規劃
公司的茶園基地、機械設備、水利、電力設施等基礎設施方面已形成了一定的框架,具備一定的基礎,但就完備程度、茶園豐產程度以及五個茶廠周邊農戶的茶園基地建設等還存在相當的不足,急待進行改造和配置,以利于建設萬畝生態茶園基地和茶葉深加工項目的投資實施,進行聯合開發,將公司發展成為獨具特色的茶葉加工企業。為此,擬定了項目發展思路和投資規劃。
一、項目發展實施思路
(一)對茶園基地及基礎設施等方面的規劃。將對五大茶廠基地及茶農基地的分散經營、管理不善的狀況進行整改,實施聯合開發,統一規范管理,充分發揮土地資源優勢,變荒山為“寶山”,走“公司加基地帶農戶連市場”的發展道路;對茶園基地的生產管理、基礎設施建設等方面采取引進先進的技術設備和管理經驗,從而實現企業向嚴管理、精加工、上檔次、高效率的方向發展。
(二)搞好萬畝生態茶園建設。結合州、縣政府建設生態茶園的規劃,立足于原有云南大葉群體品種茶的基礎上,力推茶樹良種化,對老茶園進行升級改造和新建生態優質茶園,嚴格按照良種化、標準化、規范化的要求建設萬畝生態茶園為擴大生產規模奠定基礎。
(三)擴大科技隊伍,搞好科研開發。為了切實加強茶園的生產管理和基礎設施建設,公司聘請×××農業局陳敬光高級農藝師和李月張農藝師對茶園的育苗栽培到茶葉的加工技術把好質量關。同時在條件許可的情況下與昆明真元食品科研所等專業院校和科研機構進行新產品研制開發,利用碎茶葉、茶老葉、茶梗等茶的低植物,生產高附加值的茶多酚、茶色素、茶多糖、兒茶素和預防心腦血管病的茶紅素保健食品,同時還可開發旅游產品,實施袋泡茶和藥物保健茶飲品工程,以滿足消費者“回歸自然,享受健康”的心理和生理保健需求。
(四)加強銷售隊伍,拓寬產品銷路。建立科學的銷售管理體系和制度,加強銷售隊伍的培訓和實踐鍛煉,注重客戶開發、營銷策劃及品牌建設,將“綠色食品”“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產品在立足于滇西八地州市場,向昆明地區和東盟地區市場輻射的同時,打開向東部、中部全國各大市場及國際市場的綠色通道,達到以銷促產,帶動云龍茶葉產業化體系的形成,為富民強縣做出一定的貢獻。
二、項目投資規劃&nbs
322
354
665
累計凈現金流量
-895
-573
-219
446
基準折現率p/f=10
4、財務分析
(1)v=×××萬元,遠遠大于0,經濟效果良好。
(2)5年內即可收回全部投資。
(3)該項目是一個投資少、利潤高的項目。
結論:通過財務分析可以看出,該項目具有很高抗風險能力,我們相信,在我公司員工共同努力下,我們的公司、產品將擁有一個光明美好的前景。
項目商業計劃書5
一份好的商業計劃書在投資移民的申請材料中是非常重要的。申請要得到移民局的批準,必須有一份詳盡的商業計劃書來說明申請者將有能力在2年之內創造出這10個就業崗位。下面小編就為你介紹如何寫移民商業計劃書。
那么怎么樣才能寫出一份全面詳盡的商業計劃書呢?一份出色的商業計劃書需要以豐富的細節展示申請者的投資將如何創造出就業崗位。如果計劃書里面只是一些總結性的要點,而沒有全面詳細的細節,是很難得到移民局的批準的`。
根據我們的經驗及移民局以前的案例,一份好的商業計劃書必須具備以下七個要點:
1、 投資者的經營范圍,生產什么樣的產品或者提供什么樣的服務,以及投資者的商業目標。在計劃書里應當分析當前市場情況,包括市場中的競爭者及他們的優勢和劣勢,與競爭者產品和定價方式的比較,投資者的目標客戶群體。
2、列出投資者已經按要求取得的許可(permit)和執照(license)。如果是屬于制造業的話,列出生產的原材料、供應、生產流程并列出原材料供應和銷售的合同文件。
3、在計劃書中詳細的討論投資者的營銷策略, 包括定價、廣告宣傳和售后服務等。
4、 計劃書中應當解釋公司的組織結構和投資者的個人經驗。
5、計劃書中應當闡述公司對于員工的規定,包括招聘計劃、各個崗位的職位描述。
6、計劃書中應當提供銷售業績、支出、收入預測,并提供相關證明文件。
7、最后需要反覆強調一點是,必須保證包括在商業計劃書里的信息要保證是真實可靠的。
對任何一個生意人來說,即使不是為了申請移民,一個如上所述的商業計劃書也是不可或缺的。除了移民局之外,其他的機構如金融機構、銀行、政府的工商管理機關也可能會要求提供相同的計劃書。
項目商業計劃書6
編制單位:北京智博睿投資咨詢有限公司
商業計劃書,英文名稱為Business Plan,是公司、企業或項目單位為了達到招商融資和其它發展目標之目的,在經過前期對項目科學地調研、分析、搜集與整理有關資料的基礎上,根據一定的格式和內容的具體要求而編輯整理的一個向讀者全面展示公司和項目目前狀況、未來發展潛力的書面材料。商業計劃書是一份全方位的項目計劃,其主要意圖是遞交給投資商,以便于他們能對企業或項目做出評判,從而使企業獲得融資。
關聯報告:
蘑菇醬項目申請報告
蘑菇醬項目建議書
蘑菇醬項目商業計劃書
蘑菇醬項目可行性研究報告
蘑菇醬項目資金申請報告
蘑菇醬項目節能評估報告
蘑菇醬項目行業市場研究報告
蘑菇醬項目投資價值分析報告
蘑菇醬項目投資風險分析報告
蘑菇醬項目行業發展預測分析報告
保密須知
本報告屬商業機密,所有權屬于****有限公司。其內容和資料僅對已簽署投資意向的投資者公開。收到本報告時,接收者了解并同意以下約定:
1、當接收者確認不愿從事本報告所述項目后,必須盡快將本報告完整地交回;
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3、本報告的所有內容應視同為接收者自己的機密資料。
4、本報告不是出售或收購項目的`報告。
商業計劃書撰寫大綱(根據項目不同稍有調整)
第一章蘑菇醬項目簡介
1.1 蘑菇醬項目基本信息
1.1.1 蘑菇醬項目名稱
1.1.2 蘑菇醬項目承建單位
1.1.3擬建設地點
1.1.4 蘑菇醬項目建設內容與規模
1.1.5 蘑菇醬項目性質
1.1.6 蘑菇醬項目建設期
1.2 蘑菇醬項目投資單位概況
第二章蘑菇醬項目建設背景及必要性
2.1 蘑菇醬項目建設背景
2.2 蘑菇醬項目建設必要性
2.2.1 蘑菇醬項目建設是促進實現“十二五”促進產業集約、集聚、高端發展,促進產業空間布局進一步優化的需要
2.2.2 蘑菇醬項目的建設能帶動和推進 蘑菇醬項目項目的發展
2.2.4 蘑菇醬項目是企業獲得可持續發展、增強市場競爭力的需要
2.2.5 蘑菇醬項目是增加就業的需要
第三章、 蘑菇醬項目的實施地情況分析
3.1基本情況
3.2地理位置
3.3交通運輸
3.4資源情況
3.5經濟發展
第四章 市場分析
4.1 國內外 蘑菇醬項目項目市場概況
4.1.1國內市場狀況及發展前景
4.1.2國際市場狀況及發展前景
4.2我國 蘑菇醬項目項目生產現狀及發展趨勢
4.3 20xx年我國 蘑菇醬項目項目出口情況
4.4主要 蘑菇醬項目項目市場情況
4.5 蘑菇醬項目項目產業前景
第五章 競爭分析
5.1 企業競爭的壓力來源
5.2 波特五力競爭強弱分析
5.3 SWOT態勢分析(SWOT示意圖)
第六章蘑菇醬項目優勢
6.1政策優勢
6.2地域優勢
6.3管理優勢
6.4技術優勢
第七章蘑菇醬項目建設方案
7.1 蘑菇醬項目建設內容
7.2 蘑菇醬項目項目工藝方案
7.3 蘑菇醬項目項目產品方案
7.4經營理念
7.5管理策略
7.5.1 管理目的
7.5.2 組織結構
7.5.3 管理思路
7.5.4 企業文化
7.5.5 經營理念
7.5.6 企業精神
7.5.7 人才戰略
項目商業計劃書7
一、概述
1、名稱、地址、聯系方法等 2、得自然業務情況 3、得發展歷史 4、對未來發展得預測 5、本與眾不同得競爭優勢或者獨特性 6、得納稅情況
二、研究與開發
1、研究資金投入 2、研發人員情況 3、研發設備 4、研發得產品得技術先進性及發展趨勢
三、產品或服務
1、產品得名稱、特征及性能用途 2、產品得開發過程 3、產品處于生命周期得哪一段 4、產品得市場前景和競爭力如何 5、產品得技術改進和更換代計劃及成本
四、管理團隊和管理組織情況
1、得管理機構,主要股東、董事、關鍵得雇員、薪金、股票期權、勞工協議、獎懲制度及各部門得構成等情況
2、管理隊得戰斗力和獨特性及與眾不同得凝聚力和團結戰斗精神
五、茶葉行業、市場與競爭
1、目標市場a) 細分市場b) 目標顧客群c) 5年生產計劃、收入和利潤d) 市場規模、目標市場所占份額e) 營銷策略 2、行業a) 行業發程度b) 行業發展動態c) 行業總銷售額、總收入、發展趨勢d) 經濟發展對該行業得影響程度
e) 對行業得影響f) 發展得決定因素g) 爭戰略h) 行業門檻 3、競爭a) 主要競爭對手b) 競爭對手得市場策略及所占市場份額c) 競爭對手可能出現得新發展d) 競爭策略e) 在發展、市場和地理位置等方面得競爭優勢f) 競爭壓力得承受能力,產品得價格、性能、質量得市競爭優勢
六、營銷策略
1、營銷機構和營銷隊伍 2、營銷渠道得選擇和營銷網絡得建設 3、策略和促銷策略 4、價格策略 5、市場滲透于開拓計劃 6、市場營銷中意外情況得應急對策
七、生產經營計劃
1、新產品得生產經營計劃 2、現有得生產技術能力 3、品質控制和質量改進能力 4、現有得生產設備或者將要購置得生產設備 5、現有得生產工藝流程 6、生產產品得經濟析及生產過程
八、說明
1、投資計劃:
a) 預計得風險投資數額
b) 風險企未來得籌資資本結構安排
c) 獲取風險投資得抵押、擔保條件
d) 投資收益和再投資得安排
e) 風險投資者投資后及財務報告編制
g) 投資者介入經營管理得程度
2、需求
a) 資金需求計劃:為實現司發展計劃所需要得資金額,資金需求得時間性,資金用途(詳細說明資金用途,并列表說明)
b) 方案:所希望得投資人及所占股份得說明,資金其他來源,如銀行貸段等。
九、財務計劃與
1、過去三年得現金流量表 2、過去三年得資產負債表 3、過去三年得損益表 4、過去三年得年度財務總結報告書 5、今后三年得發展預測
十、風險因素
1、技術風險 2、市場風險 3、管理風險 4、財務風險 5、其他不可預見得風險 6、風險控制和防范手段
項目商業計劃書8
每個具有競爭優勢的公司都會有一套優秀的戰略。創業戰略是在創業資源的基礎上,描述未來方向的總體構想,它決定著創業企業未來的成長軌道以及資源配置的取向。
創業戰略與企業非創業階段戰略的不同在于:它主要包括創業企業的核心能力戰略和企業定位。核心能力戰略是創業企業的根本戰略,不僅決定著創業企業能否存續,而且決定創業企業能否實現成功的跨越和進一步發展。而企業定位則包括創業產品定位和創業市場定位,決定著創業企業能否成功地進入并立足市場,進而拓展市場。反觀中國許多創業企業,在一不缺乏創業資本二不缺創業技術的情況下,往往只是因為缺乏準確的創業戰略而使企業走向夭折。 公司的發展,“穩健”永遠比“成長”更重要。因此要有跑馬拉松的做法。規劃包括目的,達到目的之程序,進度時刻表等,并列出任何可能會影響到規劃的情況,考慮好調整、應變的措施。
項目名稱:綠色特色餐飲
二、創業目標
餐廳一詞,最早可追溯於古代先民們,為長途跋涉的旅人們所設立的休憩站,如茶棧等,而當時的餐廳設備簡陋,目的只提供游客簡便的飲食場所而已;不過隨著社會之演進,思想之變遷,人們開始重視自己的飲食文化,餐廳的內部裝潢設備也獲得重視,大家所要求的品質也就越來越高,以致餐飲的需求越來越多元化,也因此餐飲設備才有所改善。
發展以綠色特色餐飲品牌,利用合理有效的管理和投資,建立一個具有濃郁文化特色的綠色餐飲有限連鎖集團公司。文化餐廳已成為目前餐飲經營者建店的一種時尚,主要也是因為消費者同樣喜歡在這種環境中用餐。使消費者在吃的過程中放松心情有種回家的感覺,了
解一些當地的歷史知識,風俗文化是它的最大優點。這種餐廳在短期內還不會被淘汰。當然還必須看該餐廳在對文化挖掘的層次和深度。現代餐飲屬于勞動力密集型企業,如何節約人力成本勢必成為企業利潤與核心競爭力的根本。
三、市場現狀
隨著國內經濟的快速發展,人民生活水平的不斷提高,人民對生活素質也不斷地提出更高的要求。在飲食行業中,人民對餐飲酒店的高膽固醇、內含大量調味品的菜式已經產生膩煩,而對清淡的充滿溫情的綠色私房菜情有獨鐘。
1、品牌餐廳
陳麻婆、味道江湖、卞氏菜根香、川東老家等這些品牌餐廳已成為“國營企業”的代名詞,由于其不求上進和管理低下已處于淘汰的邊緣。由于其“高門檻”的公眾形象和書本式的經營作風,已將大部分消費者拒之門外。
2、民俗、文化酒樓
由于其獨特的店面設計和新穎的菜品,再加上價位的合理已成為目前市民消費的主力餐廳。他們中的代表是:民俗——陶然居、重慶菜根香;文化——菜香源、大蓉和、私房菜、蓉杏、文杏、滿庭芳等。綜上所述,要想快速成功,必須走民俗文化酒樓這條路。隨著經濟穩定快速增長,城鄉居民收入水平明顯提高,餐飲市場表現出旺盛的發展勢頭。目前我國的餐飲市場中,正餐以中式正餐為主,西式正餐逐漸興起,但目前規模尚小;快餐以西式快餐為主,肯德基、麥當勞、必勝客等,是市場中的主力,中式快餐已經蓬勃發展,但當前尚無法與“洋快餐”相抗衡。相比洋快餐專業化、品牌化、連鎖化的成功營銷模式。中式餐飲發展顯然稍遜一籌,如何去占領那部分市場,是我們需要解決的問題。隨著人們對自身健康及食品安全關注程度的提高。而洋快餐油炸、高能量為主的食品長期食用導致肥胖等問題曝光后。飲食安全成為一個熱門話題?如何給消費者一個放心安全的飲食,成
為餐飲業今后發展的主題。可以預見運用環保、健康、安全理念,倡導綠色消費將是今后餐飲業的發展趨勢。綠色特色餐飲的提出其實也是社會文明程度的進步,是一個新的餐飲文化理念。在未來幾年內,我國餐飲業經營模式將多元化發展,國際化進程將加快,而且綠色特色文化餐飲必將成為時尚,這無疑給投資綠色餐飲業帶來了契機。
四、市場調研
必須在決定投資前進行詳細的.市場調查,具體了解目標消費群、競爭對手(包括財務狀況、經營現狀、員工人數等)、所在商圈狀況,以及與餐飲行業相關的法律手續、租賃合同、供應商關系等。具體項目桓宇集團負責。
面對眾多私房菜館的開張營業,只有具有創意的、符合現今民眾飲食心理的菜式才可以具有競爭優勢。以突出菜式的獨特家庭風味,綠色題材的健康素材,適中的價格吸引大眾的視線。"不僅是利潤,更是服務和問話。"作為這個行業的倡導者,希望公司成為優質服務和行業健康發展的理想和信仰,我們相信,只有在一種公平,理性的經營思路下,不懈地堅持,其結果是大家都希望的雙贏局面,從而在總體上促進綠色餐飲的形成和發展。員工的服裝,經營的理念,內部管理和總公司保持統一。
綠色餐飲是指食物種養、生產加工、物流配送、餐桌消費及服務環境整個產業鏈條中的每個環節以一種天然、安全、無污染的狀況。在采購過程中,首先要會識別源頭原料、自然無污染原料、綠色食品原料,盡可能少購罐裝、聽裝或其它已經加工制作的半成品原料,更要善于識別、杜絕采購被污染或腐敗變質的原料。
五、餐飲特色
本次以「主題餐廳」作為我的開店營運計畫的主題,主題餐廳廣義而言就是休閑餐廳,而休閑餐廳的目的在於提高顧客購買餐飲產品時,同時享有額外服務及體驗之餐飲機構,除了主題餐廳,還有具有特殊景致或游憩功能地區設置之餐飲單位,利用休閑游憩環境結合餐
飲元素,提供消費者復合式餐飲之服務。
環境突出溫情主題,首先在裝修上讓人猶如進入溫馨優雅的家庭,周圍為小橋流水和林木,內部以單格獨立的房間,配以家中的裝飾為設計主題,可配以一些書籍和書桌,條件許可還可以配些樂器、書畫等藝術品;而在服務上讓人體驗到周到溫暖。宣揚綠色飲食文化,菜品盛器獨特; 并成立以桓宇集團中央廚房負責為主的菜品研發室,每周出二個創新菜,每季度換一次菜譜, 做到產品人無我有,人有我優,質量穩定。菜品以文化為訴求,以奇特鮮原料為典故,由研發室創新出與裝修風格一致,綠色環保、滋補養生、色香味俱佳的菜肴。再次整理一套四季特色滋養套餐(養顏、強身、生態)菜系。
六、目標市場的定位
中高收入者能接受的綠色餐飲業。
七、市場策略
產品規范化、標準化、管理科學化、經營連鎖化。并導入雙三角管理體制法。具體由桓宇集團負責執行。
八、餐廳設計
1、整個餐廳設計體現私家文化風格,色彩采用比胡桃木顏色稍淺。私家文化的東西覆蓋全餐廳。
2、雖然是文化綠色餐廳,但客用設備,尤其是衛生間(洗手盆、坐便器、干手器、衛生紙、)設備力求高檔。
3、餐椅、落臺、碗、碟、調羹、筷架、菜品盛器、衣服套、筷套、窗簾、桌布、口布、服裝、迎賓臺、水牌等必須定做,并有餐廳標志。
4、因客人越來越喜歡在包房用餐,所有酒店餐桌全部采用包房。地面使用木地板,屋內配有內線電話。豪華包房必須配有電視、沙發等設備。
5、家居式廚房設置在包間之內,半封閉式。家嫂現場制作。
6、廁所鋪防滑地板磚,面積不能太小。員工廁所與客用廁所分
項目商業計劃書9
一、項目涉及的工業發展現狀
(一)蔬菜生產基本情況
蔬菜是我們鎮的主要農業產業之一。該鎮年種植面積2萬多畝,有5畝以上的大型菜農80余家。近年來,通過政策支持、設施投入和技術推廣,蔬菜生產發展迅速。然而,仍然不能滿足農業產業化發展的需要。主要存在農田基礎設施落后、蔬菜設施栽培覆蓋率低、生產管理粗放、經營主體規模小等問題。
同時,隨著XX鎮中心鎮建設的加快,部分土地有征用開發的趨勢,菜地面積將逐年減少。這些因素在一定程度上制約了我鎮蔬菜產業的持續高效發展。因此,科學合理規劃,加大無公害蔬菜基地建設,對于加快土地流轉,促進種植結構由水向旱調整,豐富城市無公害蔬菜供應,實現蔬菜產業規模化、效益化、科學化發展,進一步增加農民收入具有重要意義。
(二)施工條件分析
1.自然環境條件
本項目位于2組,xx村,xx鎮。該地區自然植被覆蓋率高,植被資源豐富,光照條件好,土地集中連片,氣候適宜,雨量充沛,土壤肥沃,水源豐富,交通便利。另外附近沒有工礦企業,空氣清新,污染小,有利于各種作物生長,適合建設無公害蔬菜基地。
⒉市場需求分析
隨著xx區城市化建設的加快,城區面積進一步擴大,菜地面積逐年減少,當地菜市場呈下降趨勢。目前,整個地區蔬菜農場供應的蔬菜有40%以上依賴于其他地方的轉移。
未來,隨著城市建設步伐的加快,旅游經濟、房地產等產業的發展,城市人口將會聚集,對蔬菜的需求將會明顯增加。加快蔬菜基地建設,擴大生產規模,豐富蔬菜品種,增加當地蔬菜供應,已成為當前農業結構調整和菜籃子工程建設的重中之重。
二、項目任務計劃
(一)年度目標和預期效益
根據建設規劃,今年將完成建設200畝蔬菜基地的任務,使基地整個功能區基本具備獨立的.排灌系統,田間道路聯網,排灌渠道暢通,設施設備齊全。蔬菜畝產量達到3噸以上。
基地建成后,整體配套設施得到全面改善,提高了農田的抗災能力,引導農民發展無公害蔬菜,促進種植結構由水向旱的調整。蔬菜基地建成后,將在以下方面發揮明顯的經濟效益和社會效益:
1.有利于市區無公害蔬菜供應,保證居民菜籃子質量安全,價格穩定,品種豐富,蔬菜來源充足。
⒉有利于先進農業技術的推廣應用,規劃面積按年產1畝計算。1.5—2萬元,年產值可達240-300萬元,顯示出良好的經濟效益和投資回報。
3.有利于優化和改善農業發展環境,實現長期效益一次性投入的目標,有利于農業的可持續發展。
⒋.有利于節約用水。根據節水農業的要求,實現了以水代旱的發展模式。所有基地都安裝了噴淋滴管,實現節水灌溉,每畝農田可節水305-327噸,有利于緩解干旱。
⒌,有利于增加農民收入。規劃區蔬菜大棚年產值為1.2—1.5萬元,每畝純收入可達9000元以上。
6.有利于吸納農村剩余勞動力就業。按照目前200畝的管理水平,每人管理2畝土地,可以吸納100名農村剩余勞動力。
(2)項目建設區域
實施地點為2組,xx村,xx鎮,新建規模200畝。耕地集中連片,都是標準農田。蔬菜生產已形成一定規模,示范帶動效果良好。
(3)項目建設內容
本項目主要建設新水庫、引水渠道、鋼架蔬菜大棚、滴灌系統、照明配置等。具體來說:
1.水庫:新建水庫口,總面積1000立方米。施工規范:10m×20m×2。五米。
⒉.導流明渠:一條新導流明渠,20xx米,施工規格:0.4米×0.5m××20xxm。
3.安裝滴灌系統:滴管安裝面積200畝,管道3000米,管道直徑20mm。
(四)建設工期和時間進度
1.工期:20xx年4月開工,20xx年12月全部完成施工任務。
2.時間表:
20xx年4月至7月,完成了地耕、播種、大棚、管理房、引水渠道、水庫建設。
8-12月,20xx,溫室建設,滴灌系統安裝,洗菜池,照明配置。
第三,資本投資預算
(一)項目總投資和資金來源
項目總投資133.8萬元,來源如下:一、申請XX區項目專項資金補助52萬,二是xx區農業種植自籌資金28萬。
(二)資金的具體用途和投資標準
1.水庫:
1000立方米×120元/立方米=12萬元。
⒉.引水渠道:20xx米×90元/米=18萬元。
3.安裝滴灌系統:
PE管3000米和管口×60元/米=18萬元。
1.鋼架大棚:32個鋼架大棚×2/1萬元/件=67兩萬塊。
⒌.工棚及管理用房:200平方米×500元/平方米=10萬元。
⒍.生產用具和辦公用品:買一套耕耘機、一臺電腦等農業機械,4萬元。
⒎洗菜池:5個洗菜池×0/.2元/人口=1萬元。
⒏照明配置:20xxm×18元/m=3.6萬元。
(三)市級補助資金的具體使用
xx區xxxxx項目專項資金補助52萬元人民幣的主要用途如下:
1.鋼架大棚補貼30萬。
2.水庫、導流渠補助15萬元。
3.安裝滴灌系統的補貼52萬。
四.組織保障措施
1.成立組織,抓好項目建設
為確保項目任務的完成,蔬菜基地建立項目管理組織,種植組長xxx全面負責項目建設,做好規劃設計,制定工作進度,組織項目建設。并聘請1-2名種植技術員做好蔬菜種植管理工作,確保項目任務順利完成。
⒉加強項目的技術指導
在項目實施過程中,將邀請XX區XX鎮農業服務中心的技術人員對項目進行技術指導。技術單位派專業技術人員指導基礎設施建設,幫助制定基地發展規劃和各項管理制度,解決發展中的技術問題,確保項目成功。
3.嚴格工程質量管理
該項目是一個無公害蔬菜種植項目,將對當地蔬菜種植者起到示范作用,并為其他蔬菜種植者提供學習。因此,工程必須重視工程質量。在施工過程中,應嚴格遵循工程設計要求,確保所用材料和設施的質量符合標準。同時,在施工中,除了安排質監人員外,農技服務中心還會不定期進場監督施工,確保施工質量。
4.加強財務管理
嚴格按照財政資金管理辦法,結合基地實際情況,制定項目財務管理辦法和制度,并認真貫徹執行,將財政資金用于生產發展的前沿,充分發揮財政資金在種植業發展中的關鍵作用。
五.項目實施單位情況
(一)單位性質、隸屬關系、職能(業務)范圍
本項目實施單位為xx區xx農業種植場,為自然人新建個體企業。行業主管部門為xx市xx區農業委員會,經營范圍為蔬菜種植和銷售。
財務收支和資產狀況
種植園成立以來,財務管理完善規范,財務收支清晰,資產運行良好。項目建成后,資產150萬元,其中固定資產100萬元,流動資產50萬元。
(二)無不良記錄
種植園自成立以來,嚴格執行各項規章制度,制度健全,數據完善,管理有序,誠實守信,服務真誠。未受到財政部門和審計機構處罰,未被行業通報批評和媒體曝光,無不良記錄。
六.相關單位及參與事項
在項目實施過程中,將邀請XX區XX鎮農業服務中心作為項目的技術指導單位。XX區XX鎮農業服務中心是XX鎮全民所有制事業單位。現有員工8人,其中副高級農藝師1人,中級農藝師3人,農業技術員4人。這些技術人員長期從事農業技術推廣工作,經驗豐富,能夠承擔項目的技術工作。在項目實施中,XX區XX鎮農業服務中心主要為項目提供技術服務。
項目商業計劃書10
一、項目單位情況:
是從事液晶材料等光電材料的研發、生產、銷售為主的高新技術企業。
二、項目情況:
項目建設規模:本項目規劃為兩期,一期為500噸PO項目及100噸應用PO工藝醫藥中間體項目,二期為300噸產業鏈延伸中間體及70噸單體液晶產品,10噸產業鏈終端產品液晶窗戶混合液晶及PI產品。
本項目占地95.2畝,其中一期工程廠房7380平方米、倉庫4310平方米、綜合樓1408平方米及配套的2707平方米污水處理區等;二期工程廠房2556平方米、倉庫780平方米;購買安裝各類生產設備400臺套、輔助設備600臺套、測試儀器設備50臺套。
20xx年計劃完成一期廠房、倉庫、配套設施建設及設備購置、安裝。
項目建成后,年均營業收入85470萬元、利潤13800萬元、稅收14795萬元,新增就業崗位400名。
三、產品用途:
液晶材料廣泛應用于計算器、儀表顯示、車載顯示包括導航儀、中控、儀表盤、后視鏡,智能手機、平板電腦、顯示器、筆記本電腦、電視等顯示領域。在整個平板顯示領域,液晶顯示占有約99%的份額。
四、市場前景:
液晶材料行業是國家實現產業結構轉型、產業升級和技術進步的重要保障與支撐,更是信息化發展水平的重要衡量標準和實力體現,混晶材料的生產水平的提高是提升我國顯示技術產業的核心和基礎。為此,國家出臺了一系列扶持該行業發展的.重大政策。
在政策扶持的同時,國內企業的本土化優勢愈發顯現。隨著國內顯示面板企業不斷擴大產能,而液晶材料的生產依托于顯示面板企業的需求,國內液晶材料企業具有的地緣優勢被放大,其市場規模迅速達到100億(全球約300億)。全球市場方面,液晶顯示繼續保持穩定增長。根據IHS*it的預測,包括60英寸及更大尺寸在內的超大尺寸電視面板需求正處于迅速增長期,在10年內將會成長四倍。
項目商業計劃書11
一、公司概述
1、公司名稱、地址、聯系方法等
2、公司的自然業務情況
3、公司的發展歷史
4、對公司未來發展的預測
5、本公司與眾不同的競爭優勢或者獨特性
6、公司的納稅情況
二、研究與開發
1、研究資金投入
2、研發人員情況
3、研發設備
4、研發的產品的技術先進性及發展趨勢
三、產品或服務
1、產品的名稱、特征及性能用途
2、產品的開發過程
3、產品處于生命周期的哪一段
4、產品的市場前景和競爭力如何
5、產品的技術改進和更新換代計劃及成本
四、管理團隊和管理組織情況
1、公司的管理機構,主要股東、董事、關鍵的雇員、薪金、股票期權、勞工協議、獎懲制度及各部門的構成等情況
2、公司管理團隊的戰斗力和獨特性及與眾不同的凝聚力和團結戰斗精神
五、茶葉行業、市場與競爭分析
1、目標市場
a) 細分市場
b) 目標顧客群
c) 5年生產計劃、收入和利潤
d) 市場規模、目標市場所占份額
e) 營銷策略
2、行業分析
a) 行業發展程度
b) 行業發展動態
c) 行業總銷售額、總收入、發展趨勢
d) 經濟發展對該行業的影響程度
e) 政府對行業的影響
f) 發展的`決定因素
g) 競爭戰略
h) 行業門檻
3、競爭分析
a) 主要競爭對手
b) 競爭對手的市場策略及所占市場份額
c) 競爭對手可能出現的新發展
d) 競爭策略
e) 在發展、市場和地理位置等方面的競爭優勢
f) 競爭壓力的承受能力) 產品的價格、性能、質量的市場競爭優勢
六、營銷策略
1、營銷機構和營銷隊伍
2、營銷渠道的選擇和營銷網絡的建設
3、廣告策略和促銷策略
4、價格策略
5、市場滲透于開拓計劃
6、市場營銷中意外情況的應急對策
七、生產經營計劃
1、新產品的生產經營計劃
2、公司現有的生產技術能力
3、品質控制和質量改進能力
4、現有的生產設備或者將要購置的生產設備
5、現有的生產工藝流程
6、生產產品的經濟分析及生產過程
八、融資說明
1、投資計劃:
a) 預計的風險投資數額
b) 風險企業未來的籌資資本結構安排
c) 獲取風險投資的抵押、擔保條件
d) 投資收益和再投資的安排
e) 風險投資者投資后雙方股權的比例安排
f) 投資資金的收支安排及財務報告編制
g) 投資者介入公司經營管理的程度
2、融資需求
a) 資金需求計劃:為實現公司發展計劃所需要的資金額,資金需求的時間性,資金用途(詳細說明資金用途,并列表說明)
b) 融資方案:公司所希望的投資人及所占股份的說明,資金其他來源,如銀行貸段等。
九、財務計劃與分析
1、過去三年的現金流量表
2、過去三年的資產負債表
3、過去三年的損益表
4、過去三年的年度財務總結報告書
5、今后三年的發展預測
十、風險因素
1、技術風險
2、市場風險
3、管理風險
4、財務風險
5、其他不可預見的風險
6、風險控制和防范手段
十一、退出機制
1、股票上市
2、股權轉讓
3、股權回購
4、利潤分紅
項目商業計劃書12
第一章 執行概要
一、公司介紹
公司名稱: 有限公司
成立時間: 年
注冊地區:中國重慶市
注冊資本: 萬元人民幣
固定資產: 萬元人民幣
主營業務:led大功率照明產品的研發、生產、銷售
公司地址:重慶市
法定代表人:
電話:
傳真:
郵編:
e-mail:
二、主要產品情況
1、led大功率照明系列產品
我公司自主研發的大功率led燈目前處于國內先進行列,其照明電源攻克led負電容效應,使得光源能夠穩定長時工作。產品真正解決了led芯片散熱問題、解決了led最敏感的熱傳導問題,從而保證led實現小光衰和長時效,并通過了歐盟認證。
本產品的價值在體現在應用led大功率路燈所獲得的社會、經濟及政治效益。由于在照明效果上,二代100w的大功率led路燈要等于好于等于400w的高壓鈉燈,其在同等照明效果要求下,耗電量是傳統路燈四分之一。產品的使用壽命在傳統路燈四倍以上。照明的清晰度和舒適度為傳統路燈產品的四倍以上。因此本產品是目前路燈主流產品400w高壓鈉燈最好的替代產品。
在中國,隨著國家對半導體產業發展的支持政策和國家對節能減排的迫切要求,led大功率產品將迎來一個產業化發展的春天。
2、其他系列led照明產品
其他led照明產品應用隧道燈、礦工燈、射燈、汽車、景觀裝飾照明、交通信號、顯示器等領域。
三、行業及市場分析
能源和資源,是全世界關注的焦點問題。從我國的現實情況來看,能源和資源問題更是我們當今迫切需要解決的問題,這是因為我國煤炭和石油的人均儲量非常低,而我們又有著十幾億人口的龐大分母在不停地吞噬著已十分有限的自然資源。所以為了解決這一問題, 我國已將節約能源、保護資源提升到了戰略高度,一場全民節能的戰役已強勢拉開序幕。
led照明光源是繼白熾燈和熒光燈之后第三次照明產業革命。半導體照明將是21世紀最大最活躍物高科技產業之一,它將在經濟競爭及國家安全方面有著極其重要的意義。相應的,世界各國競相制定了一系列相關的政策。
統計分析顯示,20xx年全球led照明應用產品市場規模為40.0億美元,同比增長40.4%,增長迅速。預計到20xx年,全球led照明應用產品市場規模將達到625.0億美元,為20xx年的15倍,年復合增長率達到73.3%。
四、市場需求分析
根據中國光學光電子協會光電器件分會的`初步統計,20xx年,我國led產量達到1820億只,增長36%。其中高亮led產值達到265億元。根據20xx年10月,國家發改委等六部委發布《半導體照明節能產業發展意見》,對中國led產業的發展做出部署,明確提出,到20xx年芯片國產化達到70%以上。閱讀燈、櫥窗燈、戶外燈、投光燈、家用小射燈等傳統燈具將逐步被led燈具取代。
另外,20xx年“”后,節能減排成為正式的且重要的政績考核指標,并且已經有硬性的節能指標下放到各級行政單位落實執行。由此,為led大功率路燈的普及發展創造了極好的市場環境。
據十城萬盞試點城市調研統計,目前37個試點城市已實施的示范工程超過20xx項,應用的led燈具超過420萬盞。20xx年,led戶外照明將逐步實現從政府引導向市場主導的轉型過渡,鑒于十城萬盞的示范作用,目前國內眾多城市正在加大led路燈(含隧道燈)的替換安裝量,加之國內每年200萬盞的新增安裝量,給戶外照明企業提供了更廣闊的市場空間和拓展機會
五、管理和團隊
公司打破傳統的勞動分工理論,再造業務流程,結合開放式知識型企業的特點,建立起跨越職能部門界限和以滿足顧客、市場需求為核心的工作團隊。
以合作化人性管理思想為指導,以目標管理為基礎、以項目管理為核心,同時實施數字化管理、柔性管理、知識管理。
六、研究與開發
我公司非常重視對研發的投入,也把研發做為自己企業核心發展目標。企業有著一批實用型研發技術人才,以東莞為研發基地,經過多年的發展,其對led產品的研發已經進入了獨立成熟的研發模式。
七、運營和銷售策略我公司研發的led大功率照明為主的系列產品,種子期已完成;產品進入應用領域。我公司是以科技研發為主線的高新技術企業,面對高速倍增的市場份額: 一是:建立完成生產基地;
二是:建設完備b的市場銷售體系,組成高效運營營銷網絡,把科研成果有效的轉化為高份額、高增長、高占有率的市場回報;
八、生產基地的投資與估算
項目預計占地50畝,總投資8000萬元,其中廠房建設等基建項目投資:4000萬元,生
產設備總投資:1500萬元,試驗檢測設備投資:500萬元,企業流動資金:20xx萬元。
九、財務預測分析
20xx-2017年度銷售收入預測表
單位:萬元(rmb)
十、投資說明1、投資原因
臨汾城市建設道路路燈需求及綠色城市打造等大型照明需求;面對高速倍增的市場份額,迫切需要建設一個產業化生產基地規模化生產,以適應市場需求對產能的要求和服務于中國綠色照明節能的社會使命。
2、資金用途和使用計劃
投資總額5000萬元人民幣,用于產業化設備的購置和流動資金需求。資金分二次進入:20xx年產業化購置設備,一期投入20xx萬元,其中設備購入需求資金1000萬,流動資金1000萬。20xx年,二期投入20xx萬元,設備購置1000萬,銷售占用流動資金1000萬元。 十一、風險控制
1、風 險
(1)、產業發展周期的風險
led照明是高增長、高回報的朝陽產業,由于資本的逐利性,不可避免有大量投資企業進入該領域。雖然有技術優勢的壁壘,但產業發展的生命周期是可測的;所以抓住機遇就是贏得機會,技術風險將隨著時間和進入該領域的資本成反向比。
(2)、營銷和管理中的風險
產品需要有強力的市場營銷推動力;市場需求變化需要企業采取靈活應變的措施。實現企業既定的銷售戰略目標,需要在運營上全力以赴、眾志成城;需要管理團隊的協同一心。
(3)、企業發展戰略的風險
合資股權分配和管理中吸引外部優秀人才的策略是否有效?企業員工價值觀能否與公司宏偉目標一至?機構規模的擴大,管理方法能不能適應不斷變化的環境都會存在不確定性因素。
2、對 策
(1)、針對企業管理上存在風險
奉行“以人為本“的企業文化,實現員工和企業價值的共同增長;采取多種激勵措施,如員工持股、股票期權等,盡可能地吸引并留住人才。提供優質的工作、生活環境,創造良好的學習氛圍;給予員工 發展所需要的空間和支持,滿足員工實現自我價值的需要;在銷售策略上進一步提升市場銷售量,擴大大工程、大項目的帶動成果。提升服務品質,提升綜合競爭力,增強網絡和代理服務功能適應市場變化的能力;加快對市場開發進度和建立一套完善的市場營銷體系,制定合理的銷售價格,增強公司盈利能力。
(2)、企業發展戰略的措施
尋求政府和相關管理部門和產業政策的支持,實施品牌戰略。 推行目標成本管理,加強成本控制;采取內部培訓、外部培訓等多種措施,提高管理團隊的整體素質;倡導組織創新、思想創新, 以適應不斷變化的外部環境。完善公司自身的“造血“機制;加強對資金運行情況的監控,最大限度地提高資金使用效率;實施財務預決算制度。
項目商業計劃書13
一、公司描述、宗旨與目標
中國xx軟件有限公司是以xx教授(原中國交大研究生)、xx教授(原中科院計算所研究生)攜帶在加拿大多年學習與研究的先進創新成果回國創業的一家軟件企業。公司于20xx年7月在中國張江高科技園區注冊,主要業務是開發具有自主版權與知識產權的大型通用數據庫管理系統——xxSQL,并基于xx數據庫產品進行應用開發與推廣。
xx軟件的宗旨是以創新的核心技術為起點,以國際一流的專家為技術領路人,將核心技術轉化成具有國際競爭力的商業產品,將xx軟件建設成一個大型的基礎軟件與應用軟件供應商。
xx軟件的短期目標:基于xx數據庫(xxSQL)的“xx企業信息備份與搜索工具”能夠在一些具體行業或項目中進行推廣應用。初期市場開拓的目標在于建立與提高公司產品的信譽與客戶對于產品的可接受程度,而非盲目追求數量增長。總之,首先使公司運營正常,實現良性現金流與一定的贏利空間,再求進一步發展,實現良好的投資回報。
xx軟件的長期目標:開發與推廣大型通用數據庫管理系統及其應用產品。
二、公司目前的股權結構
公司目前的股份構成:
三、已投入的資金及用途
公司于20xx年7月成立,注冊資金200萬元人民幣,主要用于產品的開發、測試,市場渠道的鋪設。
公司成立以來成功申請了20xx年科技部中小企業技術創新基金(75萬元)與20xx年中國市第一批軟件與集成電路產業發展專項資金(50萬元)。
四、公司目前主要產品及服務
公司的主要產品:“xx數據庫管理系統(xxSQL)”。
正在開發的產品有:“xx企業信息備份與搜索工具”。
公司還計劃基于xx數據庫建立“xx數據服務中心”,為廣大中小企業用戶提供數據集中維護及安全保障。
五、產品的知識產權與歸屬權
“xx數據庫管理系統(xxSQL)”是由兩位創始人(xx、xx)在國外任教期間發明,通過與任教所在大學簽定法律合同(見附件),數據庫的專利權、出版權及其相關知識產權都歸屬于兩位創始人所有,目前數據庫的所有知識產權已轉到中國xx軟件有限公司。
“xx企業信息備份與搜索工具”則是在中國研發的基于xx數據庫的應用產品。中國xx軟件有限公司擁有產品的所有知識產權。
六、市場概況與營銷策略
目前企業搜索市場還處于起步階段,還沒有出現一家獨大或幾分天下的局面,因此,現在是進入企業搜索市場的最好時機。
xx的總體營銷策略是:分別向中小企業、大型企業與服務運營商提供不同的細化產品,逐步開拓本地、國內、國際市場。
七、核心團隊
公司的核心團隊由五人組成:
xx(公司創辦人,現任董事長兼CTO,xx大學計算機系終身教授,數據庫及人工智能專家);
xx(公司創辦人,現任總經理,xx大學計算機系終身教授,人工智能專家);
周先生(于95年獲美國名校計算機科學博士學位,曾任美國xx公司中層管理人員、大型外資公司副總裁,軟件工程與人工智能專家);
陳先生(于88年獲美國名校計算機科學博士學位,曾任美國加州硅谷著名軟件公司高級系統分析師);
王先生(xx大學計算機系博士后,曾任加拿大著名軟件公司高級系統分析師,數據庫專家)。
八、公司優勢說明
公司的主要優勢如下:
1)企業搜索引擎的技術處在不斷發展完善中,xx擁有自主的先進技術,創新能力強;
2)xx企業備份與搜索工具是基于xx自身的數據庫產品研發的,充分利用了數據庫的
高性能與安全機制,產品性價比高;
3)xx能快速靈活地向用戶提供按需定制服務。
九、目前公司為實現目標的`增資需求
為了搶占企業信息搜索的市場發展先機,xx需要的外部投資為750萬元人民幣,加上xx的預期銷售收入及其他資金,致力于“xx企業信息備份與搜索工具”產品的市場開發。
公司計劃在20xx年實現收支平衡,09年實現銷售贏利,占據國內企業搜索市場有一定影響力的份額,打造xx軟件品牌。
十、融資方案
企業的產品經營與資本經營是相輔相成的,產品經營是基礎,資本經營則是企業快速發展的助推器。公司此次計劃籌集750萬元的風險資金,主要用于“xx企業信息備份與搜索工具”的市場開發。
此次融資的資金籌措方式:股權融資(投資750萬獲取20%股權)或引進戰略投資者。投資方可通過股票上市或公司兼并的方式退出。
十一、合作方式
中國xx軟件有限公司計劃吸收750萬元(人民幣)風險資金,主要用于“xx企業信息備份與搜索工具”的市場開發。
投資方與xx軟件有限公司可以組建新公司的方式或其他可行的方式進行合作,股份的最終分配方案可經由談判確定。
項目商業計劃書14
如果說整個商業計劃書是在講一個故事,概要就是故事梗概。
好處有三
1. 項目要點一目了然,更便于合作人了解;
2. 突出項目亮點,激勵合作人進一步詳細了解項目細節;
3. 主動為合作人構建一個思路框架,引導合作人跟著創業者的邏輯和節奏走。
項目概述就相當于IPO里的合作亮點,在商業計劃書中是非常必要的
九個內容
我們結合和其他上市公司作為學習案例,聊聊項目概要都需要寫什么,怎么寫。
1. 戰略定位
一句話概括:公司的戰略定位(我是誰)和愿景(我未來會成為......)。
美國 Five Below 對自己的介紹是這樣的:
專注于青少年的特色零售商。
(Five Below是美國一家專注于青少年的特色零售連鎖店,出售玩具、零食、服飾、文教、工藝、DVD、禮品等各色青少年喜愛的商品。所有商品定價不超過5美元。)
模式總結:戰略定位
京東在自己的IPO商業計劃書中是這樣寫的:
京東是國內最大的直營類電商網站,在B2C電商市場排名第二,力爭成為全球最大的電子商務公司。
模式總結:戰略定位+現狀+愿景
是這么介紹自己的:
我們的使命:讓天下沒有難做的生意。
世界最大的在線和移動電商公司;中國貿易轉型的改變者;小微企業的領軍者;通過商業數據洞悉消費行為的領導者。
我們的愿景:建造未來貿易的基礎結構
模式總結:使命+各種頭銜+愿景
以上三個例子都取自IPO案例,對于初創型的來講,信息相對簡單,介紹一般不會超過三句,建議參考Five Below和京東的模式來寫,重點突出自己的亮點,如果你在行業內第一第二都不是你,那就沒必要說市場位置了。
2. 市場概況
一句話概述市場容量及增長速度、行業發展趨勢。
建議重點突出市場容量及增速,最好用數據說話,比如行業市場規模1000億,每年以10%的速度增長。
3. 目標客戶
客戶畫像的突出特點(年齡、性別、職業特征等),比如10歲以下青少年。
4.服務及產品
提供的產品及服務(形態);產品或服務的核心價值、獨特賣點。
美國 Five Below:
不斷提供各種新潮的、有吸引力的'優質商品;
所有商品的定價不超過5美元。
5. 商業模式優勢
切入點:盈利模式、核心業務流程、核心資源。
京東:最大的自營電商網站;全國物流體系。
中通:特殊的共享共贏模式(指中通的加盟合作模式)。
6. 競爭優勢
可以從運營策略、競爭策略、核心資源或等幾個切入,突出競爭優勢。
阿里巴巴:
繁榮的交易市場、平臺和生態系統;
移動端交易方面無可匹敵的領導力。
京東:
最后一公里配送;
與合作,提高移動端參與度。
7. 運營現狀
包括公司現有激活用戶、注冊用戶、日活用戶、日活率、留存率、日訂單數、客單價、毛利率、近期銷售收入、往年以及本年銷售收入以及各項指標的增長率等指標,挑選其中比較亮眼的數據展示。
8. 團隊優勢
如果團隊有突出亮點和優勢,對有特別大的幫助,可以展示在項目概況中,如果沒有,就不要寫了。
9. 合作情況
主要包括,已有合作情況、本輪合作需求金額、占股及主要用途。(注意,合作金額要標明是人民幣還是美元。)
三個注意點
1. 突出項目優勢為第一原則;
2. 表達要簡練,短語句式表達;
3. 不超過1頁PPT。
項目商業計劃書15
商業計劃書(business plan)是公司、企業或項目單位為了達到招商融資和其它發展目標,在經過前期對項目科學地調研、分析、搜集與整理有關資料的基礎上,根據一定的格式和內容的具體要求而編輯整理的一個向投資者全面展示公司和項目目前狀況、未來發展潛力的書面材料。
商業計劃書是以書面的形式全面描述企業所從事的業務。它詳盡地介紹了一個公司的產品服務、生產工藝、市場和客戶、營銷策略、人力資源、組織架構、對基礎設施和供給的需求、融資需求,以及資源和資金的利用。
嬰兒服裝項目摘要
1、公司基本情況 (公司名稱、成立時間、注冊地區、注冊資本,主要股東、股份比例,主營業務,過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤,公司地點、電話、傳真、聯系人。)
2、主要管理者情況 (姓名、性別、年齡、籍貫,學歷/學位、畢業院校,政治面貌,行業從業年限,主要經歷和經營業績。)
3、產品/服務描述 (產品/服務介紹,產品技術水平,產品的新穎性、先進性和獨特性,產品的競爭優勢。)
4、研究與開發 (已有的技術成果及技術水平,研發隊伍技術水平、競爭力及對外合作情況,已經投入的研發經費及今后投入計劃,對研發人員的激勵機制。)
5、行業及市場 (行業歷史與前景,市場規模及增長趨勢,行業競爭對手及本公司競爭優勢,未來3年市場銷售預測。)
6、營銷策略 (在價格、促銷、建立銷售網絡等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性,對銷售人員的'激勵機制。)
7、產品制造 (生產方式,生產設備,質量保證,成本控制。)
8、管理 (機構設置,員工持股,勞動合同,知識產權管理,人事計劃。)
9、融資說明 (資金需求量、用途、使用計劃,擬出讓股份,投資者權利,退出方式。)
10、財務預測 (未來3年或5年的銷售收入、利潤、資產回報率等。)
11、風險控制 (項目實施可能出現的風險及擬采取的控制措施。)
第一章 公司基本情況
一、項目公司與關聯公司
二、公司組織結構
三、公司管理層構成
四、歷史財務經營狀況
五、歷史管理與營銷基礎
六、公司地理位置
七、公司發展戰略
八、公司內部控制管理
第二章 項目/嬰兒服裝項目產品介紹
一、產品/服務描述(分類、名稱、規格、型號、產量、價格等)
二、產品特性
三、產品商標注冊情況
四、產品更新換代周期
五、產品標準
六、產品生產原料
七、產品加工工藝
八、生產線主要設備
九、核心生產設備
十、研究與開發
1. 正在開發/待開發產品簡介
2. 公司已往的研究與開發成果及其技術先進性
3. 研發計劃及時間表
4. 知識產權策略
5. 公司現有技術開發資源以及技術儲備情況
6. 無形資產(商標知識產權專利等)
十一、產品的售后服務網絡和用戶技術支持
十二、項目地理位置與背景
十三、項目建設基本方案
第三章 嬰兒服裝項目行業及產品市場分析
一、行業情況 (行業發展歷史及趨勢,哪些行業的變化對產品利潤、利潤率影響較大,進入該行業的技術壁壘、貿易壁壘。政策限制等,行業市場前景分析與預測)
二、產品原料市場分析
三、目標區域產品供需現狀與預測(目標市場分析)
四、產品市場供給狀況分析
五、產品市場需求狀況分析
六、產品市場平衡性分析
七、產品銷售渠道分析
八、競爭對手情況與分析
1、競爭對手情況
2、本公司與行業內五個主要競爭對手的比較
九、行業準入與政策環境分析
十、產品市場預測
第四章 嬰兒服裝項目產品生產發展戰略與營銷實施計劃
一、項目執行戰略
二、項目合作方案
三、公司發展戰略
四、市場快速反應系統(iis)建設
五、企業安全管理系統(she)建設
六、產品銷售成本的構成及銷售價格制訂的依據
七、產品市場營銷策略
1、在建立銷售網絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略與實施
2、在廣告促銷方面的策略與實施
3、在產品銷售價格方面的策略與實施
4、在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施
八、產品銷售代理系統
九、產品銷售計劃
十、產品售后服務方面的策略與實施
第五章 嬰兒服裝項目產品生產及swot綜合分析
一、項目產品制造情況
1. 產品生產廠房情況
2. 現有生產設備情況
3. 產品的生產制造過程、工藝流程
4. 主要原材料供應商情況
二、項目優勢分析
三、項目弱勢分析
四、項目機會分析
五、項目威脅分析
六、swot綜合分析
第六章 項目管理與人員計劃
一、組織結構
二、管理團隊介紹
三、管理團隊建設與完善
1. 公司對管理層及關鍵人員將采取怎樣的激勵機制
2. 是否考慮管理層持股問題
四、人員招聘與培訓計劃
五、人員管理制度與激勵機制
六、成本控制管理
七、項目實施進度計劃
第七章 項目風險分析與規避對策
一、經營管理風險及其規避
二、技術人才風險及其規避
三、安全、污染風險及控制
四、產品市場開拓風險及其規避
五、政策風險及其規避
六、中小企業融資風險與對策
七、對公司關鍵人員依賴的風險
第八章 嬰兒服裝項目投入估算與融資說明
一、項目中小企業融資需求與貸款方式
二、項目資金使用計劃
三、中小企業融資資金使用計劃
四、貸款方式及還款保證
五、投資方可享有哪些監督和管理權力
六、投資方以何種方式收回投資,具體方式和執行時間
第九章 嬰兒服裝項目財務預算及財務計劃
(每一項財務數據要有依據,要進行財務數據說明)
一、財務分析說明
二、財務資料預測(未來3-5年)
1、銷售收入明細表
2、成本費用明細表
3、薪金水平明細表
4、固定資產明細表
5、資產負債表
6、利潤及利潤分配明細表
7、現金流量表
8、財務收益能力分析
8.1 財務盈利能力分析
8.2 項目清償能力分析
第十章 公司無形資產價值分析
一、分析方法的選擇
二、收益年限的確定
三、基本數據
四、無形資產價值的確定
附件:
附件i: 項目實施進度
附件ii:其它補充內容
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