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應付會計崗位職責
更新時間:2024-11-01 23:10:56
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應付會計崗位職責

  在日新月異的現代社會中,大家逐漸認識到崗位職責的重要性,崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容,該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢?以下是小編收集整理的應付會計崗位職責,僅供參考,大家一起來看看吧。

應付會計崗位職責1

  1、每天根據銀行、現金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應收賬款報表、客戶進銷存報表,每周周報、每月報(分項目、分大區、分省、分客戶);

  2、每天按會計通知開具廣州發票;

  3、每天及時按規定處理費用復核;

  4、每月出具應收款客戶對賬單;

  5、按時提交月成本匯總表、月業務員盈虧表、月費用統計表;

  6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產能報表及分析;

  7、倉庫上月循環及月盤點分析報表;

  8、月產品成本明細表、存貨庫存明細表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產品單位成本結構表。

應付會計崗位職責2

  1.協助主辦會計開展工作,做好會計應付帳與供應商加工廠的'日常對帳工作,應收帳款,客戶發貨單的審單工作。

  2.審核收支單據,凡未按規定審批的單據,一律不得入賬。

  3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證,及時登記各類賬簿 。

  4.完成月度應收、應付帳的統計工作。

  5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證,及時登記各類賬簿。

  6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。

  7.辦理其他有關的財會事務,做好文書及日常事務工作。

  8. 積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。

應付會計崗位職責3

  1)統籌員工報銷工作,報銷單據審核及入賬,保證報銷手續及原始單據的合規性、合法性。

  2)每月準確編制《內部管理報表》及相關附表,報送財務負責人及集團財務部。

  3)每月準確編制《財務月報》,并報送相關負責人。

  4)負責個人往來款項管理及清欠工作。

  5)負責預算收集填報工作。

  6)月末完成費用類會計科目對賬工作,確保賬實相符。

  7)對會計帳目及憑證按月裝訂成冊、妥善保管,郵件、電子數據按期備份。

  8)做好內部數據支撐工作。

  9)領導安排的其他工作任務。

應付會計崗位職責4

  1、負責應付款憑證的錄入;

  2、供應商往來對帳單的核對;

  3、編制月份應付款計劃;

  4、供應商提供的發票簽收和審核;

  5、應付帳款帳齡分析;

  6、負責審核采購部提供的報價單和采購訂單;

  7、負責審核倉庫提供的采購入庫單;

  8、有良好地溝通技巧,善于與公司外部(供應商)及公司內部相關部門的溝通

  9、分析應付款項的賬齡及償還情況

  10、會同有關部門制定應付及預付款項的`核算和管理辦法

  11、定期進行應付及預付款項的對賬

  12、辦理應付及預付款項的結算

  13、負責應付及預付款項的核算工作

應付會計崗位職責5

  職責描述:

  1、負責銀行結算業務,及時辦理銀行匯款、收款,負責外匯審報、外匯結匯,付匯,按時核對各類銀行帳務,按月提供銀行未達賬調節表。

  2、制作憑證。(現收、現付、銀收、銀付)

  3、核對現金及銀行日記賬,做到日清月結。

  4、核對各部門派送供應商付款申請單,及時登記整理、編號

  5、負責下載銀行流水賬發送到相關部門郵箱

  6、負責每個月的銀行回單、對賬單的打印歸檔。

  7、負責編制收付款憑證,錄入ERP、下月初打印上月的`憑證,編號、整理、歸檔

  8、負責去網點開具水費、電信費、電費增票

  9、負責銀行承兌匯票收、付并錄入ERP,編制憑證

  10、負責各大銀行網銀付款

應付會計崗位職責6

  1、負責自有品牌應付賬的對賬工作;

  2、負責自有品牌貨款支付單的填寫及匯款跟蹤;

  3、負責自有品牌進項發票的簽收及保管工作;

  4、負責銀行支付會計憑證的錄入及核對工作;

  5、負責每月會計憑證整理歸檔及保管工作;

  6、每月協助會計師事務所完成當月的.報稅工作;

  7、負責相關供應商合同的保管及核算合同費用收支工作;

  8、每月5日遞交上月工作報告及本月工作計劃;

  9、完成上級交辦的其他工作任務。

應付會計崗位職責7

  1.負責公司上下游供應商客戶的'結算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監督等

  2.根據會計制度和稅收法規負責往來財務核算工作包括但不限于發票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等

  3.協助供應鏈或者供應商系統數據處理歸集,特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎數據包括但不限于收入、訂單、產品、成本及費用的整理、收集核對及入賬

  4.每月按照集團或公司要求在一定時間內完成對應負責業務模塊的結賬工作

  5.處理公司領導層管理需要的各項數據匯總

  6.負責完成上級領導委派的其他工作

應付會計崗位職責8

  崗位職責:

  1、負責公司往來結算賬戶的核算、管理工作。

  2、負責對應收賬款、其他應收款 進行核算,并登好明細賬。

  3、定期對賬,督促相關人員及時收回貨款。

  4、做好與相關部門各環節的'溝通。

  5、幫助處理公司領導臨時安排的其他事情。

  任職要求:

  1. 持有助理會計師證,2年商貿公司工作經驗;

  2. 工作適應能力強,善于溝通,能夠盡快上手。

  3.工作經驗1年以上

應付會計崗位職責9

  1、總管公司會計、報表、預算工作等;

  2、負責制訂公司利潤計劃、財務規劃、開發投資計劃、開支及成本預算;

  3、建立健全公司內部核算的組織,以及財務管理的規章制度;

  4、組織公司有關部門開展經濟活動分析,組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益;

  5、負責本單位會計機構的設置,并就會計人員的配備,會計職務的設置和聘任提出方案,組織會計人員培訓等;

  6、協助領導對公司的'經營作出決策,參與各種經濟合同、經濟計劃和開發計劃的研究、審查;及時向總經理提出合理化建議;

  7、監督本公司貫徹執行國家的各項財稅政策、法令和制度。

應付會計崗位職責10

  崗位職責:

  1. 負責每月事業部業務報表的編制,如實記錄業務發生的'實際情況;

  2. 負責每周應收數據的更新,及時反映應收數據的最新情況;

  3. 負責后臺收款核銷與對賬,準確反映應收數據的金額;

  4. 負責確定是否符合開票條件并安排開票;

  5. 協助快速、高效完成業務數據的查詢、統計及播報。

  崗位要求:

  1. 有1-3年或財務工作經驗,Excel操作熟練,數據處理能力強,有責任心,有耐心,細心穩重;

  2. 溝通能力強,思維邏輯清晰,抗壓能力強,執行力強;

  3. 財務專業,本科或以上學歷。

應付會計崗位職責11

  1、負責公司稅金的計算,申報和繳納工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。

  2、及時做好會計憑證,帳冊,報表等財會資料的收集,匯編,歸檔等會計檔案管理工作。

  3、主動進行財會資訊分析和評價,向領導提供及時,可靠的.財務信息和有關工作建議。協助財務總監做好財務內務工作,完成財務總監臨時交辦的其他任務

應付會計崗位職責12

  1、負責往來項目的信用檢查,完成收付款、收發貨的賬務處理;

  2、往來入賬確認與審核;

  3、審核發票、收發貨單及訂單的'業務流程是否一致準確,監督購銷業務記錄的準確性;

  4、往來款項對帳,向具體業務部門提供相關數據信息,預付款的審核與跟進;

  5、定期編制往來賬款分析表;

  6、領導交辦的其他工作。

應付會計崗位職責13

  1、負責產品的入庫并及時完成各月應付賬款對賬工作。

  2、應付金蝶云日常賬務處理。

  3、分公司報稅及賬務處理。

  4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應商發票的登記

  5、增值稅專用票發票勾選平臺認證

  6、催促已付貨款供應商開具發票。

應付會計崗位職責14

  1、審核ERP入庫單據、發票等,確保相關資料內容一致性;

  2、審核系統信息復核相關購入材料單價、名稱、型號規格、數量、金額是否與報價資料一致,及時與相關部門進行溝通,監查不合規單據;

  3、核對供應商對帳單,確保應付款項的準確性、及時性;

  4、領導交辦其他事項。

應付會計崗位職責15

  一、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作,包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出,領用物資分配表及會計憑證等。

  二、核對和清理應付賬目的全部賬務。負責進口物資成本的計算,并按“收貨報告”所填的'使用部門分配入賬。

  三、審核貨幣資金明細賬戶,保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

  四、負責應付稅金的核算,按照國家規定的稅種和稅率納稅。

  五、合理調度資金,保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況,定期向財務部經理報告,并提供各種系統、全面、綜合的數據資料。

  六、編制會計憑證,結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。

  七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證,審核銀行存款對賬單和銀行調節表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

  八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證,審核財產分配表及會計憑證。(備注:企業運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經取消。用其他會計科目核算相關費用。)

  九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額,并及時清繳結算和編制會計憑證。

  十、審查國外進貨的手續是否齊全,包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協議,并在手續完備、金額準確無誤的全部資料簽字后,編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。

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